你好,作為股東,一般沒有影響。

老師你好 我們有4個股東現在合伙一起開了2家公司,都是制造業(yè)的,他們的投資款都存到A公司了,現在B公司需要支出,然后他們沒有存投資款到B公司,直接從A公司轉錢到B公司,(A公司是做建筑模板,用單板來加工,B公司是購進原木生產單板)老板們給我這樣做賬,借:銀行存款 30萬 貸:預付賬款-單板款30萬(預付B公司) 以后B公司開支就拿這30萬開支,等到A公司生產了就跟B公司提貨單板,這樣子做對嗎
我們計劃并購A公司(A公司是一家新主體,原來的老主體B公司因財務不合規(guī),所以新成立了A公司來落地并購) 過程中A要把B原有的庫存和知識產權收購過來,收購完成以后,資金到了B公司,但A公司需要這筆資金來做公司經營,B公司會通過公對公轉賬的方式贈與給A公司使用; 上述方式屬于“股東贈與”,在法律上沒有障礙,但可能涉及稅務問題。我想請教的就是“股東贈與”在稅務上如何處理 會不會涉及到納稅。A跟B同一股東。
老師,想問下:如果股東甲名下有一家公司A原來被稅務罰款100多萬已經交了,后面就沒管這家公司,又產生了幾萬的罰款。這種情況,股東甲入股公司B(不做法人)他原來的A公司對公司B會有影響嗎?
老師請問,A有限公司持有B有限公司百分之99的股份,A公司為投資公司無經營無收入其注冊資本為500萬實繳了500萬,24年獲得B公司分紅200萬,此時賬面上銀行存款多了200萬,如果A公司股東此時做減資減到300萬,A公司可以將這200萬作為退資款打給這個股東,請問下這種情況股東需要交稅嗎?如果需要請問要交多少稅呢?
老師,我們這邊有家公司注冊資本5000萬,A公司占股95%,B個人占股5%,24年12月法人C打入100萬投資款當時做入到實收資本里面了,后面才發(fā)現法人并不是工商上面記載的股東,請問需要原路返回再從相應股東的賬上轉過來嗎?(A公司與這家公司是同一個法人,A公司是他的個人獨資企業(yè))謝謝!
老師,我司和A地產合作康養(yǎng)項目,A地產出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經營商戶提供管理服務。為促進銷售,我公司發(fā)放消費券,消費者領取消費劵以后在商場消費,經營商戶收到消費券后跟我公司結算。那么我公司支付給商戶的消費劵結算款該怎么進行賬務處理呢
老師,我公司要做資產減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務公司申報勞務報酬,產生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數據,是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標注填寫金額及對應欄數!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務提示未超過免稅標準申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師好,A公司的稅務問題債務問題都不會影響到B公司是嗎?
你好,股東只承擔認繳資本金所占份額的責任,其他沒有影響。