你好,你需要底扣嗎?需要抵扣的話,借預(yù)付賬款應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,貸銀行存款。
我們公司預(yù)付款且收到了發(fā)票但還未送貨,賬務(wù)怎么處理?
老師, 我們購進預(yù)付賬款的時候,我借預(yù)付賬款,貸銀行存,收到貨未收到發(fā)票,借庫存商品,貸預(yù)付賬款,然后收到發(fā)票的時候又怎么做賬呢?
你好,我想問一下,公司提前付了貨款給對方,過了幾天才發(fā)貨的,但是貨沒有經(jīng)過公司倉庫,直接發(fā)到客戶那里了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,之前付預(yù)付賬款的時候做賬了,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款的
老師,我們房租總額是100萬,在今年分別7 8 9 10月付清,付款的時候:借:預(yù)付賬款——物業(yè)公司。貸:存款。攤銷的時候:借:成本房租,貸:預(yù)付——物業(yè)公司,然后物業(yè)公司在12月給我們把房租發(fā)票開了過來,但是我已經(jīng)在7月份就已經(jīng)攤銷了預(yù)付,目前發(fā)票我們收到了要怎么做賬務(wù)處理呢老師?
老師,我們公司制造行業(yè),付預(yù)付款的時候貨沒到,發(fā)票已經(jīng)到了,怎么賬務(wù)處理
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
如果不需要抵扣的話,這個發(fā)票可以不用做。
你的意思把預(yù)付賬款價稅分離嗎
對的是的是這個意思。
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。