您好,這個(gè)你們自己查詢不了的。
請(qǐng)問,我們是分銷白酒,我們的廠家要求我們開品鑒會(huì),我公司給他們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,廠家給我們返款到平臺(tái)抵酒款,這個(gè)如何做分錄呀
老師 打開勾選平臺(tái)提示有一張紅字發(fā)票 這個(gè)在哪里查看具體是哪家來給我們的
廠家要給我們開銷售折讓,進(jìn)項(xiàng)票已勾選認(rèn)證抵扣,我給廠家開對(duì)應(yīng)的折讓金額紅字信息表,廠家收到信息表給我開紅字發(fā)票,這樣操作對(duì)嗎
廠家給我們開發(fā)票了,可是發(fā)票我們還沒有收到,我如何查詢廠家給我們開的發(fā)票明細(xì),發(fā)票認(rèn)證勾選平臺(tái)沒法看見開的哪個(gè)產(chǎn)品
老師,是不是廠家只要給我問開了專票,我們?cè)诎l(fā)票抵扣勾選平臺(tái)就能查到
2025年10月增值稅申報(bào),七月至九月未開銷項(xiàng)發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,10月申報(bào)時(shí),這兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個(gè)更穩(wěn)妥
老師,開了3個(gè)體戶,每個(gè)都綁定電商店鋪,a個(gè)體是工廠,BC個(gè)體是銷售,BC個(gè)體都是銷售a工廠貨物,3個(gè)體戶都是同一個(gè)法人,那那BC個(gè)體成本票可以跟a個(gè)體要嗎?
試用期可以不交保險(xiǎn)嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報(bào)的時(shí)候經(jīng)營收入是第一季度累計(jì)的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報(bào)呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時(shí)候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報(bào)增值稅的時(shí)候提醒讓申報(bào)銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動(dòng)生成的報(bào)表就沒包含這個(gè)銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報(bào)呢?
老師每個(gè)月交增值稅還要看增值稅的波動(dòng)率嗎?
老師,老是提示這個(gè):你申報(bào)增值稅減征、免稅、即征即退、加計(jì)抵減的合計(jì)數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請(qǐng)確認(rèn)取得的上述政府補(bǔ)助收入是否正確核算并如實(shí)申報(bào)在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報(bào)稅,需要辦一個(gè)什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時(shí)候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
老師,你回答錯(cuò)了,剛我給網(wǎng)上查到了
是嗎,這個(gè)我自己確實(shí)沒查詢過
在國家稅務(wù)總局全國增值稅發(fā)票查詢平臺(tái)查
哦,我以為只能是查詢真?zhèn)文亍?