您好!這個一般不行的,需要一一對應(yīng)的哦
請問出口,是按照報關(guān)單金額確定收入還是按照合同確定收入?2個報關(guān)單都有形式發(fā)票。形式發(fā)票和關(guān)單一致。出口退稅做的也是2個報關(guān)單的合計金額。稅務(wù)系統(tǒng)做的收入也是合計金額。昨天那個業(yè)務(wù)說,只收一個關(guān)單的收匯。另一個關(guān)單,是樣品,不收匯,這合理嗎?難道之前的工作全錯了
老師,我們出口報關(guān)A產(chǎn)品,兩份合同一起報關(guān)。第一份合同20個,單價是889美金,第二份合同60個,單價934美金。但是報關(guān)員給我合并到一起了,單價變成922.75美金,與合同就不一致,我需要讓報關(guān)行修改報關(guān)資料嗎?
老師,我想請問下報關(guān)單金額與收款金額一樣,但是數(shù)量不一樣, 這就會導(dǎo)致單價不一樣,這個是做不了出口退稅的吧,謝謝
老師,辦理出口退稅,報關(guān)單和合同上的單價不一致,總合同分2次出口,2次報關(guān)單單價不一致,但總金額和合同金額一致,這樣行嗎?
老師,我們出口報關(guān),報關(guān)資料有19項產(chǎn)品,但是報關(guān)行按照相同品名合并了,導(dǎo)致每個單品的單價與合同不一致,但是總數(shù)量和總金額是一樣的。這樣能出口退稅嗎?
老師你好,請問這個月的材料利用率,出現(xiàn)上月的清批,領(lǐng)用數(shù)是打的超定額,成品入庫是上月的沒請批的,這樣怎么處理
物業(yè)公司5月份成立的,前會計說按季度繳稅,是不是7月15號要交第二季度的稅,是什么稅呢,目前交物業(yè)費.電費,租賃,雜七雜八的收入都是開收據(jù),是繳納企業(yè)所得稅嗎,5月份和6月份都沒有對外開過過票。 按照什么征收稅阿,是繳納企業(yè)所得稅嗎?如何計算稅額阿。
三科精講課都聽完了 記不住不會做題怎么辦 有沒有什么方法……
有沒有財管所有的公式ppt呢 可以發(fā)一份嗎?
老師,內(nèi)部研究開發(fā)形成的無形資產(chǎn)只產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延所得稅費用,也不影響應(yīng)交所得稅。而研發(fā)支出中的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,不缺人遞延所得稅費用,但是會影響到應(yīng)交所得稅。這樣理解對么
老師,研究支出的費用化支出不產(chǎn)生暫時性差異,但會影響所得稅費用么,那它確認(rèn)遞延所得稅么
老師,如果一道題里面有無形資產(chǎn)和商譽,那他倆會帶來的影響僅僅是暫時性差異么?如果此題讓求所得稅費用和遞延所得稅,他倆會影響到么
個體戶享受兩個附加稅減免嗎
老師,票據(jù)粘貼單上的憑證附件,在貼的時候,排序是怎樣的,一下有好多張附件憑證的時候,有誰在上,誰在下的要求嗎?貼上的時候?
老師,我4月到6月都沒有做工資每個月也是0申報,我7月可以補發(fā)之前的工資嗎?
但是報關(guān)行說現(xiàn)在報關(guān)單更改不了,這怎么處理
您好!那原則上就退不了稅的,報關(guān)的時候,你們自己要一一對應(yīng)的填寫才行的
我們是按合同一一對應(yīng)的,是報關(guān)行合并報關(guān)的,現(xiàn)在報關(guān)行說報關(guān)單改不了
您好!那這個需要和報關(guān)行溝通下,為什么改不了?你們還沒退稅的呀
報關(guān)行說海關(guān)沒有查驗過,貨已經(jīng)發(fā)出,所以改不了
您好!那可能真的沒辦法了,稅務(wù)局那邊退稅的話,是需要對應(yīng)的
可以咨詢下稅務(wù)機(jī)關(guān),看有沒有辦法來解決一下
那如果不退稅的話。報關(guān)單還需要更改嗎?
您好!那就不需要了哦