您好,是需要分析過程嗎
56.張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司,2021年3月取得的收入如下月同此)(2)在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3800元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)取得特許權(quán)的經(jīng)濟(jì)賠償收入2000元。(5)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,當(dāng)月取得不含積租金收入15000元,當(dāng)月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元,由張某負(fù)擔(dān)的修緩費(fèi)用600元,均取得合法票據(jù)。求:(1)張某2021年3月預(yù)繳個(gè)人所得稅稅額。(2)張某2021年3月應(yīng)納個(gè)人所得稅稅額。
【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。
【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件 (1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒補(bǔ)助費(fèi)500元。 (2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。 (3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。 (4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算: (1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅
39.【計(jì)算題】張某任職于國(guó)內(nèi)某軟件公司,2022年取得的收入如下:(1)每月工資、薪金收入18000元,每月托兒禮助費(fèi)500元。(2)6月在某大學(xué)授課,取得講學(xué)收入3500元。(3)取得省級(jí)人民政府頒發(fā)的文化獎(jiǎng)金13000元。(4)按市場(chǎng)價(jià)格出租住房,每月取得不含稅租金收入15000元,每月出租住房過程中繳納的可以稅前扣除的稅費(fèi)合計(jì)為900元。張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除共計(jì)24000元,不考慮其他稅收因素,請(qǐng)計(jì)算:(1)張某綜合所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(2)張某租賃所得應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。(3)張某本年度應(yīng)該繳納的個(gè)人所得稅。個(gè)人所得稅稅率表(綜合所得適用)
和a單位簽的合同,由b單位收款和開票,a單位開具授權(quán)書是不是可以視為是a單位開的票和款
老師,住房租金(年租金185000元)找稅務(wù)代開時(shí)涉及到哪些稅種,稅率分別是多少呢?
公司公戶發(fā)放了工資,個(gè)稅上未申報(bào),這個(gè)完了匯算清繳是不是要調(diào)增?
老師,稅控用戶,開的是紙質(zhì)發(fā)票,數(shù)電用戶,開的是數(shù)電發(fā)票嗎?
某集成電路企業(yè)2024年初決議全年投入2000萬元進(jìn)行2個(gè)項(xiàng)目研發(fā),分別為R001和R002。其中R001由企業(yè)自主研發(fā),當(dāng)年研發(fā)項(xiàng)目尚未完成,發(fā)生的1400萬元費(fèi)用化支出;R002委托境外非關(guān)聯(lián)方丙企業(yè)研發(fā),簽訂技術(shù)委托開發(fā)合同,支付600萬元,當(dāng)年9月研發(fā)項(xiàng)目已經(jīng)完工,符合資本化的條件,攤銷年限為10年,當(dāng)年會(huì)計(jì)攤銷的金額為20萬元。則該企業(yè)當(dāng)年可在企業(yè)所得稅前加計(jì)扣除的研究開發(fā)費(fèi)用支出為()萬元。
請(qǐng)問老師,A公司建廠房花費(fèi)800萬元,是老板個(gè)人賬戶支付的,建成后轉(zhuǎn)為公司固定資產(chǎn),這800萬元用什么方式轉(zhuǎn)移到公司賬戶?然后用公司賬戶花錢建廠房
公司中會(huì)計(jì)漏報(bào)印花稅,造成滯納金,財(cái)務(wù)經(jīng)理或財(cái)務(wù)總簽有權(quán)讓會(huì)計(jì)自己賠嗎,還是要跟總經(jīng)理匯報(bào)后總經(jīng)理同意?
新注冊(cè)的公司做稅務(wù)登記 中的投資有效期起止,要怎么填寫,老是不對(duì)
老師,我想請(qǐng)問一下,就是比如兩個(gè)品一共銷售10元,買一個(gè)贈(zèng)送另一個(gè)。那我錄一個(gè)9.9一個(gè)0.1為什么領(lǐng)導(dǎo)說不可以,說要把每個(gè)品的價(jià)分開計(jì)算各是多少錢。說影響毛利。整體毛利不是沒變化嘛,收入和成本都是固定的。那不只是影響單品毛利嘛。那要是算這單整體毛利是不是不影響呀。
老師下午好,勞務(wù)分包合同上只體現(xiàn)帶機(jī)勞務(wù)工程量,現(xiàn)在乙方開成本進(jìn)項(xiàng)來可以開設(shè)備租賃嗎,因?yàn)閯趧?wù)分包不能再分包嘛,按人工材料設(shè)備開進(jìn)項(xiàng)來如何在合同中提現(xiàn)老師?