你好;? 借原材料10000 ; 進項稅 1300貸銀行存款11300 ; 轉(zhuǎn)出 :借 原材料 1300貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 進項稅轉(zhuǎn)出? 1300

生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年2月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:上個月購入的一批材料由于管理不善部分被盜丟失,經(jīng)確認丟失材料不含稅買價為2萬元。計算業(yè)務(wù)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額
某增值稅一般納稅人2022年9月外購的一批商品因管理不善發(fā)生了霉爛變質(zhì),賬面價值 5000元,已按13%稅率抵扣。 要求:做出相關(guān)會計分錄。
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅為13000元,款項已用銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年7月財產(chǎn)清查時因保管不善被盜60%,經(jīng)批準該損失由保險公司賠償50%,甲公司保管員劉某賠償30%,剩余20%作為一般經(jīng)營損失。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(1)購入原材料時:(2)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準處理前:(3)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準處理后:
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2022年5月購入原材料一批,增值稅專用發(fā)票注明價款10萬元,增值稅稅額1.3萬元,當月已經(jīng)確認抵扣。7月在盤點過程中發(fā)現(xiàn)該批原材料因管理不善毀損。做出原材料毀損的會計分
甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月外購原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為100000元,增值稅為13000元,款項已用銀行存款支付。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。本年7月財產(chǎn)清查時因保管不善被盜60%,經(jīng)批準該損失由保險公司賠償50%,甲公司保管員劉某賠償30%,剩余20%作為一般經(jīng)營損失。要求:對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理。(1)購入原材料時:(2)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準處理前:(3)財產(chǎn)清查發(fā)現(xiàn)被盜60%時,批準處理后
客戶想要24年的發(fā)票,這么久了,可以開給他們嗎?
發(fā)給客戶的貨物流車著火,給客戶重新補發(fā),現(xiàn)在物流賠付的款項賬務(wù)怎么處理
九月份的增值稅沒有做計提。10月份做賬的時候才發(fā)現(xiàn),?怎么處理?
老師好,問下水表電表屬于固定資產(chǎn)哪一類?折舊年限多少
老師,我想問下,我們工程完工了,但是沒有收到進度款,做賬的時候要做無發(fā)票收入嗎
老師外資企業(yè)增資需要做哪些方面的備案,謝謝
出納發(fā)工資的時候少發(fā)了幾分錢?給員工那幾分錢入財務(wù)費用可以嗎?老師
老師,請問法人個人名義貸款給公司用,公司每個月把利息轉(zhuǎn)給法人付銀行利息,算不算無償借款,要不要繳稅的
中級25年的課從哪看
老師,我們是2024年5月注冊成立的公司,2024年5月到2024年12月利潤表營收收入年末314萬,2025年1月到10月營業(yè)收入累計282萬,一般納稅人認定是從什么時候開始呢