你好,對方給我們多開了4分錢發(fā)票 借:庫存商品或原材料??, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), ??貸:銀行存款等科目, ? ? ?營業(yè)外收入0.04

你好老師,對方公司給我們開發(fā)票時,多開了一分錢,比如應(yīng)該開100,他們開了101元,應(yīng)該怎么記賬呢;如果是少開了又該怎么記賬么,比如開了99元
老師對方欠我們10萬 我公司給對方開了4萬的發(fā)票但是沒轉(zhuǎn)錢,那對方給我公司發(fā)對賬函應(yīng)該欠多少錢
老師,你好,對方給我們開票多開4分錢的票,我們應(yīng)該怎么處理比較好
老師 麻煩問下 我們開給對方發(fā)票是對的 ,但是對方少打給我們兩分錢 導(dǎo)致帳不平 ,我該如何掛賬 ?
老師,比如對方給我們多開了4分錢發(fā)票,我怎么平賬啊
老師咨詢一下,在電子稅務(wù)局怎么變更法人
甲方罰款做營業(yè)外支出和稅務(wù)局罰款做營業(yè)外支出,稅務(wù)局罰款要納稅調(diào)整嗎
老師你好,公司制造業(yè)采購工作服,有車間工人穿的,有各部門穿的,這個該怎么做憑證
請樸老師回答,老師我剛才問的是本日合計和本月合計一起是最后一筆的,但是如果還沒到最后一筆,這么畫對嗎
老師您好,我們公司開立以來一直0申報, 今年3季度申報了金額,想要改回0申報,目前公司小規(guī)模, 實際銷售額季度也沒有超過30萬 會不會觸發(fā)稅局整改?
老師好,集團(tuán)母公司在2025.5月把賬上做為固定資產(chǎn)的立體停車場賬面價值為513.84萬,做為股權(quán)劃轉(zhuǎn)到子公司,當(dāng)時母公司做了借:長投513.84萬元。再11月份時做了資產(chǎn)評估該立體停車場評估價為686.76萬元,對于增值的172.93萬元,賬務(wù)上需要做處理嗎?麻煩老師幫忙解答一下 謝謝。
老師 之前小規(guī)模采購的商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本 所以庫存商品項目欄沒有數(shù),現(xiàn)在轉(zhuǎn)成一般納稅人 盤點了庫存后按實際數(shù)量入的庫 把之前轉(zhuǎn)的成本沖銷出了一部分,現(xiàn)在問題是庫存對上了 但是月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的利潤虛高 我要怎么做賬
收到手續(xù)費專用發(fā)票要怎么做賬啊,是要轉(zhuǎn)入待抵扣稅里嗎
老師,你好,申報遲了稅務(wù)局罰款是怎么扣?
老師 我公司是軟件公司又是高新企業(yè) 可以享受增值稅即征即退政策嗎,我們有軟著 還有專利 在稅務(wù)局備案的時候備案哪個呢