你好,可以的,自產(chǎn)自銷的免
老師您好!去年開始乙(有公司無(wú)資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個(gè)人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個(gè)人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個(gè)人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項(xiàng)票今年回款后還可以直接支付給乙(個(gè)人)嗎?甲(公司)說(shuō)現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對(duì)公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費(fèi)2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請(qǐng)問乙該怎么辦?求老師指點(diǎn)!
老師,我們是農(nóng)業(yè)種植水稻公司,現(xiàn)收割一批以原糧稻谷出售,出入庫(kù)及銷售如何做賬。還有一批找人代加工去殼加工成大米對(duì)外出售,這個(gè)出入庫(kù)銷售如何做賬?是否要通過委托加工物資科目?我們使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,種植過程中成本費(fèi)用都是用生產(chǎn)成本科目。請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo),謝謝
您好,我們公司是小龍蝦加工企業(yè),公司是合作社+基地 +農(nóng)戶模式運(yùn)作,說(shuō)是免增值稅。公司成立以來(lái)一直以某某種養(yǎng)殖合作社對(duì)外經(jīng)營(yíng),所有資金都是走的合作社賬戶。第一年有做活蝦買賣和蝦尾加工,第二年全部加工蝦尾。我們做賬現(xiàn)在用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 公司有一張水產(chǎn)公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,但沒做賬沒報(bào)稅沒經(jīng)營(yíng)。假如公司股東現(xiàn)在想通過水產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng)請(qǐng)問如何處理賬務(wù),數(shù)據(jù)都在合作社上面。 另外,因?yàn)槲覀儾幌胍B(yǎng)殖基地,但政府想通過基地名義讓合作社代收農(nóng)戶的土地扭轉(zhuǎn)費(fèi),上交政府后,政府再轉(zhuǎn)農(nóng)戶。還代政府收稻田地力和保險(xiǎn)費(fèi),再轉(zhuǎn)給村里干部轉(zhuǎn)給農(nóng)戶。如想通過水產(chǎn)公司運(yùn)營(yíng),股東卻認(rèn)為會(huì)多交很多稅,想合作社和水產(chǎn)公司都同時(shí)經(jīng)營(yíng)的意思,請(qǐng)問如果同時(shí)經(jīng)營(yíng),賬務(wù)如何處理。感謝。
.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):??(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;??(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;??(3)將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;??(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;??(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元);??(6)轉(zhuǎn)讓使用過的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)(已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額),從購(gòu)買方取得支票8000元(含稅);??(7)允許廣告公司在本廠2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元;?(1)該食品加工廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;?(2)該食品加工廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅稅額
.某食品加工廠(增值稅一般納稅人)2019年5月發(fā)生下列業(yè)務(wù):??(1)向農(nóng)民收購(gòu)大麥10噸,收購(gòu)憑證上注明價(jià)款20000元,驗(yàn)收后移送另一食品加工廠(增值稅一般納稅人)加工膨化食品,支付加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)600元,取得增值稅專用發(fā)票;??(2)從某縣城某工具廠(小規(guī)模納稅人)購(gòu)入小工具一批,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,支付價(jià)稅合計(jì)款3605元;??(3)將以前月份購(gòu)入的10噸玉米渣對(duì)外銷售9噸,取得不含稅銷售額21000元,將1噸玉米渣無(wú)償贈(zèng)送給客戶;??(4)生產(chǎn)夾心餅干銷售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明銷售額100000元;??(5)上月向農(nóng)民收購(gòu)的小米因保管不善霉?fàn)€,賬面成本4477.27元(含運(yùn)費(fèi)127.27元);??(6)轉(zhuǎn)讓使用過的小型生產(chǎn)設(shè)備一臺(tái)(已抵扣過進(jìn)項(xiàng)稅額),從購(gòu)買方取得支票8000元(含稅);??(7)允許廣告公司在本廠2016年12月建成的圍墻上噴涂家電、服裝廣告、價(jià)稅合計(jì)收取50000元;?(1)該食品加工廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;?(2)該食品加工廠當(dāng)期的增值稅銷項(xiàng)稅額和當(dāng)期應(yīng)繳的增值稅稅額
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說(shuō)她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,