你好,具體的是什么業(yè)務的?

甲公司為一般納稅人,增值稅率為13%,庫存材料按實際成本核算,銷售收入不含應向購買者收取的增值稅稅額。該公司本月份發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)31日,計提本月的借款利息。要求:根據(jù)上述資料,編制甲公司有關經(jīng)濟業(yè)務的會計分錄。(金額單位以“萬元”表示,應交稅費科目要求寫出明細)
兩個值都是304.8分錄題天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”“應交稅費”、“生產成本”“庫存商品”“其他業(yè)務收入”“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元,3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本;
.分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”、“應交稅費”、“生產成本”、“庫存商品”、“其他業(yè)務收入”、“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應1.分錄題藍天有限責任公司為一般納稅人,增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%,原材料收發(fā)采用實際成本法,2x21年12月份發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務,請編制會計分錄。其中:“在途物資”、“原材料”、“應交稅費”、“生產成本”、“庫存商品”、“其他業(yè)務收入”、“其他業(yè)務成本”等賬戶須寫出相應明細。單位:元。1.購買一批需要安裝的生產用機器設備,價值300萬元,運費8000元,全部款項已用現(xiàn)金支票支付;2.安裝上述機器設備,領用原材料B材料一批價值25000元,應付安裝工人薪酬15000元;3.上述機器設備安裝完畢,經(jīng)驗收合格交付使用,結轉工程成本;4.以轉賬支票向德仁公司預付貨款85000元,擬購A材料;5.德仁公司發(fā)出A材料1000千克,單價100元/千克,貨款稅款差額已用銀
譚俊杰(202126085205352/53@60511/答題卡國像采集中分錄題(共20題,400分)題型說明:資料:華文府份有限公司為一般納稅人(增值稅稅率13%,所得稅稅率25%,材料收、發(fā)采用實際成本法。2022年12月份發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務如下所示。要求根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(其中“應交稅費”、“原材料”、“生產成本”、“庫存商品”、“利潤分配”“盈余公積”賬戶須寫出相應明細賬戶)。52(2.0分)按凈利潤的10%計提法定盈余公積90000元。
分錄題(共20題,400分)題型說明:資料:華文府份有限公司為一般納稅人(增值稅稅率13%,所得稅稅率25%,材料收、發(fā)采用實際成本法。2022年12月份發(fā)生部分經(jīng)濟業(yè)務如下所示。要求根據(jù)以下經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄(其中“應交稅費”、“原材料”、“生產成本”、“庫存商品”、“利潤分配”“盈余公積”賬戶須寫出相應明細賬
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?