做原來(lái)成本相反的分錄或者負(fù)數(shù)分錄。
廠家給的返利沖抵貨款怎么做分錄
老師好,廠家給返利,該怎么入賬,沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是沖減銷(xiāo)售成本,或其他業(yè)務(wù)收入
廠家銷(xiāo)售返利沖成本怎么寫(xiě)分錄
按廠家政策每銷(xiāo)售一臺(tái)車(chē)廠家給經(jīng)銷(xiāo)商返利2000元(需開(kāi)專(zhuān)票收?。?。(按內(nèi)部規(guī)定,返利沖車(chē)成本)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
銷(xiāo)售廠家返利給我們,分錄怎么寫(xiě) 貸方放營(yíng)業(yè)外收入嗎
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒(méi)有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒(méi)有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒(méi)有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開(kāi)具發(fā)票嗎?開(kāi)什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣(mài)貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開(kāi)?
老師您好!小規(guī)模,如果專(zhuān)票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車(chē),補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢(qián)怎么做分錄,是不是取決于有沒(méi)有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒(méi)有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
還是不明白
原來(lái)成本分錄發(fā)來(lái),我給你寫(xiě)?
借:應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款正數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 直接抵貨款的,可以這樣寫(xiě)嗎?
?你采購(gòu)時(shí)借方就直接用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎? ?
不是,①付錢(qián)時(shí):借預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ②貨到時(shí):借庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 票到時(shí):借應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 貸:應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款
但是這些產(chǎn)品都賣(mài)了,而且數(shù)量很多
產(chǎn)品都賣(mài)了,那你這個(gè)工程的分錄是對(duì)的。
產(chǎn)品已經(jīng)銷(xiāo)售了,你這個(gè)紅沖的分錄是對(duì)的。
賣(mài)的時(shí)候 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 那現(xiàn)在我把返利抵貨款 是不是減少成本,減少應(yīng)付款 借:應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付款正數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
老師幫我看看這樣對(duì)不對(duì)
借:應(yīng)付賬款-票到應(yīng)付賬款正數(shù) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 直接抵貨款的,可以這樣寫(xiě)