可以的,可以作證的。
國內(nèi)客戶付美金到我們的外幣賬戶,我們給國內(nèi)供應(yīng)商付外幣,可以這樣操作嗎?
老師您好,國外客戶直接與國內(nèi)某生產(chǎn)商采購,我公司在中國境內(nèi),為其提供商業(yè)服務(wù)(聯(lián)絡(luò),催單等),然后國外客戶每筆業(yè)務(wù)給我服務(wù)費,美元。這種款我需要在結(jié)匯時提交合同和invoice,但是invoice具體內(nèi)容該如何填寫,該如何制作
老師好,我和美國供應(yīng)商采購,對方給的invoice,我這邊用invoce做賬合規(guī)嗎?
請教一個問題, 一個美國公司的收入款轉(zhuǎn)到香港公司后,香港公司可以直接用這個錢,給美國公司的國內(nèi)供應(yīng)商付款嗎 ?
老師好,我國內(nèi)公司付給國外供應(yīng)商,對方是invoice,我在國內(nèi)公司可以用invoice做賬嗎?
老師6月份工資7月1日發(fā),7月份個稅是零申報嗎?
農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人,實用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,24年取的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,入了成本,25年7月查出對方有營業(yè)執(zhí)照,不能開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,7月已紅沖,同時重新開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,這個要怎么做會計分錄,
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品增值稅即征即退優(yōu)惠,現(xiàn)在正研發(fā)硬件產(chǎn)品,申請有關(guān)的服務(wù)費,快遞費進(jìn)項應(yīng)該用于抵扣即征即退項目的進(jìn)項吧?
老師圖一中,銀行回單收入是100元,銀行手續(xù)費是0.25元,在圖二中對賬單的明細(xì)中沒有體現(xiàn)銀行手續(xù)費的扣除發(fā)生額,直接騎了存入賬戶的貸方發(fā)生額99.75元,在做記賬憑證的時候銀行手續(xù)費這筆還用做會計分錄嗎?
老師我們是小規(guī)模納稅人第一季度申報收入時。是價稅合計金額做的分錄,,那么現(xiàn)在第二季度能把第一季度的收入紅沖了,再做正確的第一季度收入嗎?會影響第二季度收入啥的嗎
北京地區(qū),上個月收到股東的實繳資本,這個月需要申報繳納印花稅嗎?說是按年申報 或按次申報? 我們進(jìn)行申報選擇按次申報,但系統(tǒng)提示按年申報。請問老師到底按年申報,還是按次申報?謝謝
老師,現(xiàn)在稅控盤航天公司不直接扣公司賬戶上面的錢是嗎
待清算間聯(lián)商戶消費賬戶是什么意思?小規(guī)模個體工商戶,客戶付的款都顯示的是這個賬戶付款,這個款怎么做記賬憑證會計分錄怎么寫,如果一個月這個賬戶有多筆款是不是計算一個總數(shù)就可以了?
老師小規(guī)模開專票要交稅月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄
老師,員工工資比法人工資高,合理嗎
可以的,可以做賬的。
老師,國外供應(yīng)商,系統(tǒng)要設(shè)13%進(jìn)項稅額嗎?
不需要的,直接加稅合計做這就可以了。
不是有個海關(guān)進(jìn)口增值稅嗎?這個不是相當(dāng)于稅額嗎
你好,那這個直接用海關(guān)進(jìn)口繳款書和海關(guān)關(guān)稅進(jìn)口交款書就可以的,不用形式發(fā)票進(jìn)口交款書可以抵扣的關(guān)稅做的成本里面。
海口進(jìn)口繳款書不是做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?
你好,增值稅進(jìn)口繳款書是這么做的。
我剛問國外供應(yīng)商金蝶系統(tǒng)要做13%稅嗎,你說不用,如果不用,我在想收到海關(guān)進(jìn)口繳款書,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,怎么下推有進(jìn)項稅額呢
你好,我不知道你之前有增值稅進(jìn)口繳款書 所以說不需要
你看下你繳納的增值稅是多少,按照多少來抵扣稅率,這個不一定,需要看具體的。
老師,我這個國外供應(yīng)商,有海關(guān)進(jìn)口繳款書,這些國外供應(yīng)商在金蝶系統(tǒng)要做13%稅率嗎?
對的,是的,是這么做的。
商品的一般都是13%的,具體的你可以自己算一下的。如果是初級農(nóng)產(chǎn)品的話一般是9%。
國外供應(yīng)商,金蝶系統(tǒng)是要設(shè)13%稅率對吧
和國內(nèi)是一樣的,你的應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,還有帶著稅率嗎?可以不用設(shè)置的,沒有規(guī)定必須設(shè)置 你怎么方便怎么來就可以
不設(shè),我的海關(guān)進(jìn)口繳款書怎么做到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額?
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項認(rèn)證了,做這個 沒有認(rèn)證的應(yīng)交稅費待認(rèn)證和國內(nèi)是一樣的
那是不是系統(tǒng)國外供應(yīng)商和國內(nèi)供應(yīng)商一樣設(shè)13%稅率
可以 可以 是這么做的。