同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師,第一年購買的固定資產(chǎn)不超500萬,當(dāng)年納稅調(diào)減,以后年度還要計提折舊,然后匯算清繳納稅調(diào)增嗎
老師好,固定資產(chǎn)一次扣除,年報的時候需要調(diào),這個我一直不會,假如買2020年買的固定資產(chǎn)是30萬,折舊年限是3年,年折舊額是1萬,20年折舊額是應(yīng)該是4萬萬但是一次性扣除寫的是30萬,21年折舊額10萬,22年折舊額是10萬,23年折舊額6萬,21年做20年的匯算清繳的時候30萬的折舊是都記到費(fèi)用里了,不用調(diào)表了,那到做21年的匯算清繳的時候,需要調(diào)表,老師好和我說下應(yīng)該咋填,調(diào)哪個表,還有調(diào)的金額
企業(yè)所得稅匯算清繳時,如果2021年年初固定資產(chǎn)總額為100萬,當(dāng)年有提前報廢的汽車一輛原值為20萬,當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊一共是2萬含汽車折舊1萬,請問在做2021年企業(yè)所得稅匯算清繳時,第一列固定資產(chǎn)原值 應(yīng)該填多少,是填100萬還是80萬,當(dāng)年折舊總額是填寫2萬還是除了汽車以外的1萬?
老師,如果企業(yè)年初買了80萬的固定資產(chǎn),第一年會計上折舊20萬,年底所得稅匯算清繳時可以納稅調(diào)減60萬,那么下一年會計上依然折舊20萬,匯算清繳時是不是需要納稅調(diào)增20萬呀?
老師,比如說固定資產(chǎn)100萬,我財務(wù)上是5年折舊的,每年20萬,但所得稅申報時一次性抵扣了100萬,那以后每年匯算清繳時需要納稅調(diào)增20萬,現(xiàn)在賬面價值還剩70萬的固定資產(chǎn)我賣了20萬,那沒有調(diào)增的70萬,匯算清繳時不用再調(diào)增了嗎?如果不調(diào)增,那之前一次性抵扣所得稅不是賺了嗎?
董事會成員來大陸公司開會的機(jī)票費(fèi)可以在公司報銷嗎?
員工異地工作租房(異地?zé)o房產(chǎn)),是否可以享受租金這個專項(xiàng)附加扣除?
手機(jī)開票的頁面可以下載PDF格式嗎?
股權(quán)變更,新股東的出資額和出資時間怎么填
你好,老師一般納稅人費(fèi)用票可以用普通發(fā)票吧,個體戶也可以用吧?
老師,我們是銷售香菇的,然后中途有壞掉的,就做了資產(chǎn)減值損失,這種我們需要做一些什么資料來佐證,或者臺賬,有三千多塊錢,我們香菇一次銷售有幾十萬。,一年大概三四百萬,謝謝老師
老師實(shí)際工作中,我司欠某公司貨款3萬元,掛賬多年,中間中轉(zhuǎn)了幾個財務(wù)公司,這筆賬捋不清楚了,且對方公司也沒有催收過這邊款項(xiàng),請問我該一直掛在賬上嗎?
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費(fèi),日常放到“工程施工”科目里的伙食費(fèi)(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費(fèi)用福利費(fèi)中作為計稅依據(jù)嗎?
我在運(yùn)費(fèi)平臺雇車運(yùn)貨物,付款是備注運(yùn)費(fèi),回發(fā)票是開2張,一個是運(yùn)費(fèi)發(fā)票9%,一個是數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票6%,請問數(shù)據(jù)服務(wù)發(fā)票做賬怎么做賬,能做在運(yùn)費(fèi)里嗎
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點(diǎn)位費(fèi)的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點(diǎn)位費(fèi)借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費(fèi)1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?