你好,預(yù)繳的申報表還有匯算清繳。

老師,我去年的財務(wù)報表和資產(chǎn)負(fù)債表申報數(shù)據(jù)錯了,現(xiàn)在還能調(diào)整嗎?我最近把去年的數(shù)據(jù)調(diào)整了,所以財務(wù)報表那些數(shù)據(jù)也更新了,現(xiàn)在要怎么處理呢
老師 去年利潤表錯了 重新申報了財務(wù)報表還要更改那些呢
老師 去年的利潤表錯了 我在電子稅務(wù)局重新申報了財務(wù)報表 但是企業(yè)所得稅報表在電子稅務(wù)局上面重新申報不得行 應(yīng)該怎么辦呢
老師 我去年的利潤表有誤 分錄做錯了 導(dǎo)致利潤表比資產(chǎn)負(fù)債表多 我這個月可以做憑證更正錯誤 然后按正確的申報 去年的報表那些我用不用更正申報呢
老師 去年的財務(wù)報表利潤表金額有問題 我重新申報了 企業(yè)所得稅也需要重新申報 那我可以直接重新申報嗎
廣西社保和醫(yī)保都是在電子稅務(wù)局交的嗎?還是分開交分別在哪里交
老師,以前有幾筆應(yīng)收確認(rèn)收入,但實(shí)際沒有收到那么多,以后也不會收到,這要怎么處理呢
個體工商戶法人車輛過戶,需要申報增值稅嗎?
老師,你好,我們有一家拖車公司,給我們開具拖車費(fèi)發(fā)票,這個發(fā)票有電子版同時也有紙質(zhì)版發(fā)票,但是紙質(zhì)版發(fā)票沒有收到,我可以就用電子版發(fā)票入賬嗎?
老師 您好! 7月份的時候我們開具1臺設(shè)備的發(fā)票給甲公司,然后現(xiàn)在甲公司有些特殊原因,無法付錢給我們,然后用另外的乙公司給我們打款,現(xiàn)在我們要紅沖甲公司的票,然后再開具給乙公司,請問這種情況下,我們應(yīng)該需要什么資料做留抵備案,或者應(yīng)該怎么做才能更合規(guī)呢?紅沖甲的發(fā)票理由選擇開票有誤么?
請問一下被投資企業(yè)資本公積轉(zhuǎn)增股本,投資企業(yè)是不是不用繳納企業(yè)所得稅?
你好老師,我們公司注冊資本是認(rèn)繳的,現(xiàn)在進(jìn)行股東變更,也要雙方按認(rèn)繳出資額繳納印花稅么,稅率是多少
老師小規(guī)模,開了38萬的票,是交8萬的稅還是38萬啊
老師,請問,我們電商平臺的名字和開票給客戶的名字不一樣,可以嗎
一般納稅人采購進(jìn)來的貨品發(fā)票是普通發(fā)票,能開專用發(fā)票出去嗎?還是只能開回普通發(fā)票?


是不是還要重新申報企業(yè)所得稅報表和匯算清繳報表
對的,是的,是這么做的。l
去年的的錯了 我現(xiàn)在更正申報這么多報表會不會有什么問題啊
你好,你調(diào)整之后是正確的,沒有問題的。
老師 問題不大 當(dāng)時費(fèi)用分錄 然后下個月我反方向做分錄 但是不曉得為啥 利潤表就比資產(chǎn)負(fù)債表多了這個費(fèi)用金額 當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn) 今天才發(fā)現(xiàn)
好,把這個費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù),不要放到相反的分錄。
老師 能講一下這是什么原理嗎 之前一直都是反方向沖銷 哪曉得這個費(fèi)用反方向沖銷還增加了利潤
費(fèi)用的發(fā)生額是在借方,如果放在貸方的話,可能他結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候沒法取數(shù)。
哦哦 意思沒取到數(shù) 所以我的利潤表會比資產(chǎn)負(fù)債表多哈
是的是的,可以這么理解的。
好的 老師 所以我從去年7月就錯了 一直多了這個費(fèi)用金額 今天才發(fā)現(xiàn)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對不上 才找出來原因 老師 我要從去年改到今年 改這么多會不會有問題啊
你好,沒有問題的,你錯誤的改成正確的,有什么問題啊。
要的 謝謝老師 我剛剛在電子稅務(wù)局改了財務(wù)報表 去年的可以直接重新申報 意思我就直接更正申報就可以哈 不用去大廳哈
對的,是的,只要你在電子稅務(wù)局能修改就行。
好的 老師 那我更改了分錄 后面損益也變了 去年的憑證 明細(xì)賬是不是都得重新打印啊
對的,是的,需要這么做的。
好的 謝謝 老師 我們虧損了140萬 然后資產(chǎn)負(fù)債表未分配期末岳是125萬 留底進(jìn)項(xiàng)稅額是15萬 這樣是不是對的呢
這里看不出正確錯誤來。