你好1; 紅字信息表開不了明細的; 直接開要紅沖的金額 負數即可? ?
老師,問一下,我們開出去的發(fā)票對方已經認證了,如果這個票要退回來,對方開紅字信息表審核通過后,我們還沒有給他們開出負數發(fā)票,那這樣他們也算本月內的進項轉出嗎?就是只是他申請紅字信息表,我們還沒有開負數發(fā)票給他的情況下
我上月開出一張發(fā)票金額7萬元,其中有一款產品本月發(fā)生退貨1萬元,我沖紅了上月那張原發(fā)票,開了負數發(fā)票-7萬元,再開了6萬元正數發(fā)票,購方說不能這么開影響到上月發(fā)票的結算,要我只沖紅單個產品的金額,但是我只能沖紅整張發(fā)票的金額,沖紅部分是不是需要購方申請紅字信息表我才能開部分的退貨
老師:6月供應商給我們子公司開一張40多萬商品混凝土的專票,我們也沒有抵扣,現在因為項目土地證變更不到子公司,所以這張專票要退給對方,讓他們重開,這個要對方提交紅字發(fā)票申請對吧,那我這張發(fā)票聯和抵扣聯都要退還給對方了?那我在6月已做了應付賬款,我在7月也做了季報,那本月對方紅沖的話,我也得做筆紅字分錄,把原來的應付賬款沖掉了對嗎?
老師好,我們是銷售方,之前開具了一張發(fā)票(有清單)其中有一個產品稅率用錯了,購買方已抵扣,購買方可以只開這個產品的紅字申請單嗎?如果可以部分紅沖,影響其它產品的進項稅嗎?
我們上月給對方開了一張34萬的專票,開發(fā)票附的清單清單開了9項內容,對方已認證,現在這月對方說名稱得改一下所以讓紅沖這張帶清單的專票然后再重新開,因為當時開票附的清單對方說現在開紅字申請時只能將原來清單中9項改成1項來開紅字申請,這樣總金額不變,稅額少一分,不含稅多一分,請問這種一般如何處理呢?
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
當增值稅納稅申報表進項是7 銷項是5 最后結轉增值稅只要做借應交銷5 應交 轉出未交 貸 應交進7這樣就完成了,因為我翻了我們那邊分錄就只有這一個
老師好,想問個實踐的問題,我們有兩個公司,一個公司負責銷售叫A公司,一個公司負責加工叫B公司。第一個方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個方案:B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務局扣繳端數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務,做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
最后一個選項為啥對,
老師,你好!以圖一的經營范圍,圖二開票開哪個比較合適呢
您好!老師!請問換電腦后,自然人電子稅務局扣繳端的數據怎么恢復到新電腦上?謝謝!
老師,您是說我們直接根據對方紅字申請寫的其中兩個產品項目,雖然名稱只有兩個產品的但是金額是以前發(fā)票清單中所有產品的總金額,我們直接開紅字發(fā)票也就按這倆產品但是金額是以前清單中所有品種的金額,這樣可以是嗎?
你好; 是的;? ?紅字信息表你開不了明細的; 你就開總的金額負數 即可? ?
也就是說原來清單中10個產品明細,現在紅沖只寫其中2個產品名稱但金額是10個產品總金額是對的,是這么理解嗎?另外如果為了體現原發(fā)票清單中10產品所有,是不是也可以讓對方開兩張紅字申請表,每張紅字申請表寫其中5個產品名字,這樣原發(fā)票清單中的10個就都可以體現了,這樣可以嗎?
?你好;? 1. 是的; 就是這樣的意思哈; 對的??