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老師,問一下,像廠房的意項金,國家已開票,之前我放在了預(yù)付款,因年底了,這筆金額有點大,在預(yù)付里面,想咨詢一下老師,我想把它調(diào)到固定資產(chǎn)里,不計提,符合要求嗎

2022-12-28 12:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-12-28 12:10

你好,這個房屋到了沒有?

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快賬用戶7954 追問 2022-12-28 12:14

目前在使用

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:16

那就應(yīng)該做固定資產(chǎn)里面的,固定資產(chǎn)需要折舊。

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快賬用戶7954 追問 2022-12-28 12:19

只是簽了意項合同,打了意項金

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齊紅老師 解答 2022-12-28 12:25

房屋也收到了發(fā)票也收到了

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你好,這個房屋到了沒有?
2022-12-28
你好,你可以反結(jié)賬到12月份做到12月份里處理
2022-02-14
同學(xué),你好 是的,不算稅金 借:在建工程 貸:銀行存款 借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程
2021-12-10
同學(xué)你好 你可以先暫估成本的 匯算清繳之前來發(fā)票就行了
2020-12-28
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預(yù)付設(shè)備款時,借記“預(yù)付賬款”等科目,而在達到預(yù)定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進行更正。
2024-07-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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