同學(xué)你好 當(dāng)期所得稅=(2022-30)*25%=498 遞延所得稅=(50-30)-(30-25)=15 所得稅費(fèi)用=498? 15=513 借所得稅費(fèi)用513 借遞延所得稅資產(chǎn)5 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅498 貸遞延所得稅負(fù)債20

3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元,其中包括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。甲公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元,年末數(shù)為50萬(wàn)元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用,并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄,單位以萬(wàn)元表示。
3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元,其中句括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。田公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元年末數(shù)為50萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用,并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄,單位以萬(wàn)元表示。
3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元,其中句括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。田公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元年末數(shù)為50萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用,并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄,單位以萬(wàn)元表示。
3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元,其中句括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。田公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元年末數(shù)為50萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用,并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄,單位以萬(wàn)元表示。
3、甲公司2020年全年利潤(rùn)總額(即稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn))為2022萬(wàn)元,其中句括本年收到的國(guó)庫(kù)券利息收入30萬(wàn)元,所得稅稅率為25%。假定甲公司本年無(wú)其他納稅調(diào)整因素。田公司遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為30萬(wàn)元年末數(shù)為50萬(wàn)元:遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為25萬(wàn)元,年末數(shù)為30萬(wàn)元。要求:計(jì)算所得稅費(fèi)用,并編制計(jì)提所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄,單位以萬(wàn)元表示。
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開(kāi)票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專(zhuān)項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專(zhuān)項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車(chē)費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬(wàn)元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷(xiāo)存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問(wèn)所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫(xiě)的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒(méi)有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

