同學(xué),你好 預(yù)收賬款,不做收入,不需要繳納增值稅的
子木老師,還是之前得問(wèn)題,之前暫估了成本55萬(wàn),目前都還沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)55萬(wàn)就是暫估的后面服務(wù)期內(nèi)的成本,報(bào)稅人員,沒(méi)有把預(yù)收款分?jǐn)?,把收入全部?jì)入,這個(gè)怎么辦???老板又不想多交稅
我想問(wèn)下老師,有家單位她這個(gè)月收到對(duì)方公司轉(zhuǎn)來(lái)的30萬(wàn)款,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng) 要咋辦呀,后期可能會(huì)有業(yè)務(wù)往來(lái) 這個(gè)做成預(yù)收賬款是不是利潤(rùn)就大了,要交所得稅是嗎 能做成其他應(yīng)付款嗎
你好,老師,9月開(kāi)了100多萬(wàn)的銷項(xiàng)票,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票回來(lái),10月要交20來(lái)萬(wàn)的增值稅。有沒(méi)有辦法可以解決這個(gè)要交的增值稅,就是說(shuō)10月回來(lái)進(jìn)項(xiàng)票,11月再來(lái)交稅?
老師,上個(gè)月開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅發(fā)票較多,這個(gè)月報(bào)稅專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅和農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅是不是不能抵扣,想修改上次報(bào)12月的報(bào)表抵的預(yù)繳稅款為進(jìn)項(xiàng)稅款,還可以修改嗎,上次報(bào)表報(bào)稅沒(méi)有勾選認(rèn)證沒(méi)有抵扣,如果不能修改上次報(bào)表,還有什么其他辦法嗎?
老師預(yù)收款100萬(wàn),還沒(méi)有開(kāi)票這個(gè)月,要暫估成本的話,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅就得繳稅,沒(méi)有那么多進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么辦呢可不可以有辦法不交這個(gè)預(yù)收賬款的稅,
6.28號(hào)給客人開(kāi)的普通發(fā)票,今天他說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了要專票,這個(gè)怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個(gè)第一條,為啥在機(jī)構(gòu)所在地交?不是增值稅是地方稅,在當(dāng)?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬(wàn)。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點(diǎn),有固定地點(diǎn)的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地?
1、個(gè)體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺(jué)分得太細(xì)了,入會(huì)計(jì)分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細(xì)分,又涉及到各個(gè)店鋪的押金,營(yíng)業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人,個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶,感覺(jué)又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開(kāi)在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開(kāi)紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開(kāi)同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元