銀行存款賬面余額是=79000%2B15800-3350=91450
1、某公司2014年3月31日銀行存款日記賬賬面余額為9850元,開戶銀行送達的對賬單余額為7660元。經(jīng)核查,發(fā)現(xiàn)有以下幾筆未達賬項。 (1)本公司收到收購方轉(zhuǎn)賬支票張, 金額為1260元,已經(jīng)送銀行, 但銀 行尚未入賬; (2)本公司當月的水電費用80元銀行已代為支付,但公司未接到通知而尚未入賬; (3)本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票,450元尚未兌現(xiàn);(4)本公司送存銀行的某客戶的轉(zhuǎn)賬支票3500元,因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣煌? 票,而公司未接到通知; (5)公司委托銀行代收的款項2200元,銀行已存入本公司的存款戶,但本公司尚未收到通知入賬。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款余額調(diào)節(jié)表 年月 日 項目 額 項目 金額 企業(yè)銀行存款日記賬余額 銀行對賬單余額 加: 加: 減: 減: 調(diào)節(jié)后的余額 調(diào)節(jié)后的余額
A公司2**8年10月31日銀行對賬單余額7900D元1.10月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當月的水電費用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額加:銀行已收,企業(yè)未收減:銀行已付,企業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:銀行對賬單余加:企業(yè)已收銀行未收款減:企業(yè)已付銀行未付款調(diào)節(jié)后存款余
A公司2**8年10月31日銀行對賬單余額79000元1.10月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當月的水電費用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額加:銀行已收,企業(yè)未收減:銀行已付,企業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:
A公司2**8年10月31日銀行對賬單余額7900D元1.10月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當月的水電費用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額銀行對賬單余加:企業(yè)已加:銀行已收,企收,銀行未收業(yè)未收減:企業(yè)已減:銀行已付,企付,銀行未付業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:調(diào)節(jié)后余不用過程的辛苦老師了
A公司2**8年10月31日銀行對賬單余額7900D元1.10月30日收到購貨方轉(zhuǎn)賬支票一張金額15800元已送存銀行但銀行尚未入賬2.本公司當月的水電費用425元銀行代支付但是公司未接到通知未入賬3.本公司當月開出的用以支付供貨方貨款的轉(zhuǎn)賬支票尚有3350元未兌現(xiàn)4.本公司送存銀行的某客戶轉(zhuǎn)賬支票8200元因?qū)Ψ酱婵畈蛔愣似惫疚唇拥酵?.公司委托銀行代收款項10000元銀行已轉(zhuǎn)入本公司存款戶但本公司尚未收到通知入賬要求:根據(jù)以上資料填列下列表格銀行存款賬面余額加:銀行已收,企業(yè)未收減:銀行已付,企業(yè)未付調(diào)節(jié)后余額:
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號購入需要安裝的設(shè)備一臺,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價值90萬元、公允價值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達到預定可使用狀態(tài),那預計使用年限為10年,預計凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計提折舊,甲公司2024年應(yīng)計提的折舊金額為( )。
郭老師,發(fā)行的債務(wù)性工具,是什么意思,發(fā)行時產(chǎn)生的費用,計什么科目,沖減應(yīng)計利息時怎么做賬
董老師 在線嗎?想咨詢您~
老師說,同事出差了,報銷車費,住宿費,伙食費發(fā)票少了,怎么做賬呢?要求補別的發(fā)票嗎?能做費用嗎?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學食堂配送蔬菜和肉的。我們這家子公司在去年9月份成立之前,子公司的老板買了兩輛冷藏車,不過是落戶在了我們集團其中一家分公司名下。因為實際是我們這家子公司老板出的錢,也實際是我們在使用,所以我們跟落戶的那家分公司簽了租車協(xié)議。今年這兩輛冷藏車要支付保險費和車輛年檢費,我們公司是用老板的私卡轉(zhuǎn)錢到集團的法人私卡上,由法人又轉(zhuǎn)到落戶的那家公司來支付保險費和車輛年檢費的。請問我這邊內(nèi)賬該怎么做賬?
我們公司因為訴訟案件被司法扣劃了70萬,但是現(xiàn)在這個錢沒有付到對方公司,只是凍結(jié)了。要怎么做賬務(wù)處理
為什么帶開勞務(wù)發(fā)票稅點是2.3%,個人給小規(guī)模開發(fā)票要收20%個人所得稅,能給講一下嗎
老師,如果是公司沒有出差外地的業(yè)務(wù),但是開票到公司的住宿票我能入賬嗎
老師,請問公司購買了手機送客戶,這個業(yè)務(wù)我能不能把手機作為我們某項目使用的設(shè)備,去做固定資產(chǎn)折舊扣除?如果按固定資產(chǎn)折舊做扣除會有風險嗎
老師,我想問下今年有說股東無償借款給公司,股東反而要交更多稅嗎?沒有收利息收入也是不行嗎?