同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,一般納稅人注銷(xiāo),需要填注銷(xiāo)套餐里面我要清算申報(bào)?
老師,簡(jiǎn)易注銷(xiāo),注銷(xiāo)前置事項(xiàng)辦理套餐,都申報(bào)完,下一步,清稅注銷(xiāo)稅費(fèi)繳納是零,且沒(méi)簽三方協(xié)議,怎么能跳到下一步
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)注銷(xiāo),電子稅務(wù)局注銷(xiāo)清稅套餐里,企業(yè)所得稅清算報(bào)備,清算結(jié)束日怎么填,這個(gè)日期的填寫(xiě)對(duì)后面注銷(xiāo)有影響嗎? 另外主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是否參加清算,建議填是還是否? (一般納稅人,本月開(kāi)過(guò)發(fā)票)
你好老師我注銷(xiāo)這個(gè)小規(guī)模,選擇電子稅務(wù)局的注銷(xiāo)清稅套餐,現(xiàn)在申報(bào)增值稅說(shuō) (該納稅人狀態(tài)不是清算且本季度轉(zhuǎn)登記為一般納稅人的,所屬期不能選擇本季度。) 那該怎么填所屬期申報(bào)呢
老師,我們單位清算,我點(diǎn)了清稅注銷(xiāo)稅費(fèi)申報(bào)及繳納套餐,一直不好清算,我發(fā)了圖片,這上面的我需要填嗎
單位是建筑行業(yè),開(kāi)具了9個(gè)點(diǎn)的建筑工程服務(wù)發(fā)票,后分包給別的單位做了,對(duì)方來(lái)了3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,這3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票我們可以抵扣嗎
老師公司開(kāi)具了預(yù)收款發(fā)票,但未發(fā)生業(yè)務(wù),那這票據(jù)要做收入嗎?已開(kāi)具并未發(fā)生在稅務(wù)上怎么處理
2022年開(kāi)錯(cuò)了一張票,開(kāi)票金額是80元,把稅率錯(cuò)開(kāi)成免稅,現(xiàn)在稅務(wù)要求更正當(dāng)期申報(bào)交稅,請(qǐng)問(wèn)我更正申報(bào)時(shí),銷(xiāo)售額是依然填80元,還是要按1%把稅算減去,填79.21?
政府出資建設(shè)的房屋建筑物決算入賬,借:固定資產(chǎn),貸:遞延收益,貸:其他應(yīng)付款,這個(gè)分錄是什么意思?
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)核定征收應(yīng)該是幾個(gè)點(diǎn)
老師,我想咨詢一下,我們公司以前是貿(mào)易,現(xiàn)在涉及一些簡(jiǎn)單的加工,焊接,組裝,加工的我們都是委托外邊加工的,現(xiàn)在的問(wèn)題就是我這個(gè)組裝的這部分成本我應(yīng)該怎么核算呀,簡(jiǎn)直不曉得咋個(gè)弄呢,我都沒(méi)有從原材料過(guò)度,直接就是庫(kù)存商品,而且我們是業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體商貿(mào)版的,入庫(kù)單也沒(méi)有材料入庫(kù),,只有商品入庫(kù)。這個(gè)我們應(yīng)該怎么弄哇
公司想把車(chē)賣(mài)了,該怎么開(kāi)票?賣(mài)給的是個(gè)人
老師,你好 就是我們公司是委托加工產(chǎn)品,加工成半成品后,我們公司工人再組裝成品,然后銷(xiāo)售。我們出口了一批貨物,現(xiàn)在想辦理出口退稅。這種能退么?
我公司是一建筑公司,有一項(xiàng)目是掛靠別人公司的,但我公司又作為提供成本發(fā)票方向掛靠公司開(kāi)具發(fā)票在內(nèi)賬中怎么體現(xiàn)?分錄是怎樣的?
老師,賬面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅為0,抵扣勾選可以選擇的發(fā)票可以說(shuō)明是還未入賬的發(fā)票,可以這么理解嗎

