你好;? ?這個(gè)是非正常原因 造成; 不是管理原因造成 ; 不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的; 選擇D??
甲公司因地震災(zāi)害毀損一批外購原材料,成本為100萬元,增值稅13萬元;另毀損一批自產(chǎn)庫存商品,實(shí)際成本為800萬元。在批準(zhǔn)之前,下列會(huì)計(jì)處理正 確的有()。 A.借記“待處理對產(chǎn)損溢”科目913萬元 B.貸記“原材料”科目100萬元 C.貸記“庫存商品”科目800萬元 D.貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目13萬元 E.借記待處理財(cái)產(chǎn)損益科目900萬元
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,其庫存原材料因管理不善發(fā)生毀損,該批原材料實(shí)際成本為5000元,購入時(shí)已確認(rèn)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為650元,發(fā)生毀損應(yīng)收保險(xiǎn)公司賠償1000元。不考慮其他因素,下列有關(guān)清查賬務(wù)處理正確的有()。(本題2分)A批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000貸:原材料5000B批準(zhǔn)處理前:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650貸:原材料5000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)650批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000管理費(fèi)用4650貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5650(D批準(zhǔn)處理后:借:其他應(yīng)收款1000營業(yè)外支出4000貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢5000
(2)10月5日,對M設(shè)備進(jìn)行日常修理,從倉庫領(lǐng)用維修材料0.5萬元,另支付修理費(fèi)2萬元,增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為0.26萬元,全部款項(xiàng)以銀行存款支付。根據(jù)資料(2),下列各項(xiàng)中,M設(shè)備日常修理的會(huì)計(jì)處理正確的是()。A.支付維修費(fèi)及其增值稅時(shí):借:在建工程2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.26貸:銀行存款2.26B.支付維修費(fèi)及其增值稅時(shí):借:管理費(fèi)用2應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)0.26貸:銀行存款2.26C.領(lǐng)用維修材料時(shí):借:管理費(fèi)用0.5貸:原材料0.5D.領(lǐng)用維修材料時(shí):借:在建工程0.5貸:原材料0.5
某企業(yè)材料采用計(jì)劃成本核算,增值稅率為13%。2019年9月初結(jié)存乙材料計(jì)劃成本為200萬元,材料成本差異為節(jié)約差20萬元。9月份存貨發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)9月3日購入乙材料一批,實(shí)際成本為135萬元,計(jì)劃成本為150萬元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。根據(jù)1的資料應(yīng)編制正確的會(huì)計(jì)錄!A借:原材料 150萬 貸:應(yīng)付賬款 150萬 B借:原材料 135萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額) 17.55萬 貸:銀行存款 152.55萬 Q0 C借:原材料 135萬 貸:應(yīng)付賬款 135萬 D借:原材料150萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn) 項(xiàng)稅額)17.55萬 貸:應(yīng)付賬款 152.55萬材 料成本差異 15萬
2借原材料80800貸材料采購80000材料成本差異8003、借材料采購161000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20890貸銀行存款1818904、借原材料160195待處理財(cái)產(chǎn)損益805貸材料采購161000借材料成本差異995貸原材料9955借其他應(yīng)收款805貸待處理財(cái)產(chǎn)損益8056借生產(chǎn)成本140000貸原材料140000這個(gè)里面的第五個(gè)是怎么弄的?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實(shí)收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請教一下是再注冊個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?