你好學(xué)員,題目是亂的
收發(fā)計(jì)量差錯 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 借:銀行存款(殘料變現(xiàn)) 原材料(殘料入庫) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收的賠款) 管理費(fèi)用(差額) 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 管理 不善 等原因 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:原材料、庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 老師,我這里不明白的是為什么存貨盤虧了,還有殘料變現(xiàn),殘料入庫,都少了還怎么入庫?
東老師 東老師 東老師 借:材料采購 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 借:原材料 貸:材料采購 材料成本差異 您懂這個不?
26.原材料在計(jì)劃成本核算下單貨同到的賬務(wù)處理有《)A按計(jì)劃成本入庫借:原材料貸:材料采購B根據(jù)發(fā)票購買材料借:材料采購應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款C結(jié)轉(zhuǎn)節(jié)約差異借:材料采購貸:材料成本差異D結(jié)轉(zhuǎn)超支差異借:材料成本差異貸:材料采購
2借原材料80800貸材料采購80000材料成本差異8003、借材料采購161000應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅20890貸銀行存款1818904、借原材料160195待處理財(cái)產(chǎn)損益805貸材料采購161000借材料成本差異995貸原材料9955借其他應(yīng)收款805貸待處理財(cái)產(chǎn)損益8056借生產(chǎn)成本140000貸原材料140000這個里面的第五個是怎么弄的?
企業(yè)采用計(jì)劃成本法進(jìn)行材料的日常核算。2021年12月1日購入一批材料,該批材料的計(jì)劃成本為380000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為360000元,增值稅稅額為46800元;購入材料發(fā)生運(yùn)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)費(fèi)為60000元,增值稅稅額為5400元。全部款項(xiàng)以銀行存款支付。12月3日,收到該批材料并驗(yàn)收入庫。不考慮其他因素,12月3日材料入庫時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)材料成本差異的會計(jì)處理正確的是()。A.借:材料成本差異40000貸:材料采購40000B.借:材料采購40000貸:材料成本差異40000C.借:材料采購20000貸:材料成本差異20000D.借:材料成本差異20000貸:材料采購20000
固定資產(chǎn)可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?老師
建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)占比怎么計(jì)算, 進(jìn)賬多了很多。項(xiàng)目是虧損的。需要分析。
請問一下自然人每個月有工資收入,如果辦個個體工商營業(yè)執(zhí)照有沒有影響?
9月說全員社保,公司都沒有收入,老板就一個人,每個月公賬沒有進(jìn)出,還要給他申報(bào)個稅嗎,報(bào)多少收入呢
老師, 我們店租每年店租20萬,合同我簽5年,實(shí)際交3年就行,可以享用5年時(shí)間。 第一年第二年第四年交,第三年,第五年免租金。我可以用60萬平均攤5年每年12萬,然后第一年交20萬租金其中8萬作預(yù)付款嗎
A公司給B公司提供技術(shù)開發(fā),A公司這部分人力成本直接外包給B公司可以么,需要什么條件;
這個10%是什么?怎么來的?
老師,麻煩問下?服裝設(shè)計(jì)及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務(wù)經(jīng)過審計(jì),審計(jì)報(bào)告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調(diào)賬未用以前年度損益科目。那我應(yīng)當(dāng)將22-24年應(yīng)整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?