你好需要計算做好了發(fā)給你
請求各位老師幫幫忙,解決做一下這道會計題,很急要,謝謝!
求這道題的會計分錄怎么寫,真的很急,謝謝
老師看看這道題,謝謝
急!?。?!求各位老師看看我?。。?!謝謝大家
希望老師幫忙看看這道成本會計的題,畫圖。求求了謝謝
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個進(jìn)銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學(xué)堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時已做增值稅零稅率申報但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
嗯嗯 麻煩了
1借銀行存款1000000 貸短期借款1000000
2借原材料100000 貸實(shí)收資本100000
3借庫存現(xiàn)金90 貸待處理財產(chǎn)損益90
4借待處理財產(chǎn)損益90 貸營業(yè)外收入90
5借管理費(fèi)用15000 庫存現(xiàn)金6000 貸其他應(yīng)收款21000
6借管理費(fèi)用9000 貸銀行存款9000
7借原材料200000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅26000 貸應(yīng)付賬款226000
8借生產(chǎn)成本200000 制造費(fèi)用80000 管理費(fèi)用100000 研發(fā)支出20000 貸應(yīng)付職工薪酬400000
9借銀行存款11300 貸主營業(yè)務(wù)收入10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1300
10借信用減值損失6000 貸壞賬準(zhǔn)備6000
11借制造費(fèi)用30000 管理費(fèi)用10000 銷售費(fèi)用10000 貸累計折舊50000
12借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本1526400 稅金及附加60000 其他業(yè)務(wù)成本2680 管理費(fèi)用395690 財務(wù)費(fèi)用2500 銷售費(fèi)用46810 營業(yè)外支出20000
13借利潤分配提取法定盈余公積5 -提取任意盈余公積2.5 貸盈余公積法定盈余公積5 -任意盈余公積2.5
14借利潤分配股票股利6 貸應(yīng)付股利6