你好,5萬乘以10%。抵扣的進項這些。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年8月購銷業(yè)務如下: (1)購進生產原料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為20萬元,稅款為2.6萬元 (2)購進鋼材2噸,取得增值稅專用發(fā)票上注明價款為5萬元,稅款為0.65萬元 (3)直接向農民收購用于生產加工的農產品一批,取得的農產品銷售發(fā)票上注明價款為2萬元,運費0.1萬 元,取得增值稅專用發(fā)票 (4)銷售產品一批,向買方開具的專用發(fā)票注明銷售額40萬元 起初留抵進項稅額0.5萬元,已知增值稅稅率為13%,運費稅率9%,農產品扣除率9% 要求:計算該企業(yè)當月應繳納的增值稅? ?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,狷于《農產品增值稅進項稅額核定扣除試點實施辦法》的試點納稅人,2019年10月從農業(yè)生產者手中購逬免稅農產品80噸,直接對外銷售6()噸,該批農產品平均購買單價為每噸5萬元,損耗率5%,則當期準予抵扣的增值稅進項稅額為( )萬元。 A.28.42 B.26.07 C.34.77 D.28.71
某生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,20218月份的有關生產經營業(yè)務如下:向農業(yè)生產者購進免稅農產品一批,取得農產品收購發(fā)票上注明的賣價為30萬元,該批農產品用于生產稅率為13%的貨物,計算向農業(yè)生產者購進的免稅農產品,應抵扣的進項稅額是多少?
某超市為一般納稅人,2022年6月從農民手上購 入了一批大米開具了農產品收購發(fā)票,收購金額 為100000元,該批大米簡單包裝后全部直接銷 售,取得含稅銷售額163500元。已知:農產品 的計算扣除率為 9%,銷售農產品適用的增值稅 稅率為 9%。請計算超市本月增值稅應納稅額 Al.
銷售一批庫存原材料,取得含稅價款226萬元;(3)將自制的產品作為福利發(fā)放給職工,該批自制產品的生產成本合計為10萬元,無同類服裝的售價,成本利潤率為10%;(4)從農業(yè)生產者手中購進一批免稅的農產品,農產品收購發(fā)票上注明金額20萬元,支付運輸公司運送該批農產品的運費1萬元(不含增值稅),取得增值稅專用發(fā)票;(5)為生產應稅產品購進一批生產用原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額200萬元,增值稅稅額26萬元,已支付貨款并已驗收入庫已知:有關涉稅憑證合法且已通過稅務機關認證并在本月抵扣。增值稅基本稅率為13%,農產品扣除率為10%,運費稅率為9%要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號計算回答問題,每問需計算出合計數(shù)(單位:萬元)。(1)2021年11月該企業(yè)應確認的銷項稅額;(2)計算2021年11月該企業(yè)準予從銷項稅額中抵扣的進項稅額;(3)計算2021年11月該企業(yè)應納的增值稅稅額。
老師無票收入,怎么做分錄
老師,22年固定資產,中間有一段時間沒折舊,剛接的賬,請問現(xiàn)在錄卡片,填原值還是凈值?
董孝彬老師,老師,請問如果私人代付房租45萬,可以嗎?開票是公司抬頭
我在一個跨境電商公司上班,這里沒有成本票,所有的貨物都死通過pingpong和微信個人支付,這一部分需要做進憑證里嗎?沒有做的話,會被查到嗎?
老師,個人所得稅的匯算清繳每個人都需要做嗎。
老師,請問一下2022年第三季度繳納增值稅 了,借應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 現(xiàn)在貸方有負數(shù),能不能借利潤分配未分配 貸應交稅費未交增值稅平掉?
你好老師 物業(yè)管理公司支付的 電梯 高壓電維保費、水泵節(jié)能費、垃圾清運費 啥的需要交印花稅嗎
收到代開普通水費發(fā)票金額:1657.5,實際支付給個人1486,代扣了171.5的個稅……轉賬付款時還有4.5元的手續(xù)費,那這個分錄怎么寫,
老師你好,對方給我們開票,把運費,補成貨物了,怎么弄
老師,同一公司,簽了兩個不同項目的合同,一個是水電安裝,一個是總承包,我是不是應該開兩個外經證?