你好,操作是能做,只是不太規(guī)范。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下計(jì)提繳納小規(guī)模開(kāi)專票,是不是借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款吖
老師好,銷(xiāo)售收入時(shí)未確認(rèn)增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票,下個(gè)月直接扣繳了增值稅費(fèi)用,怎樣做分錄才能平? 現(xiàn)在我的分錄是:1.借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2.補(bǔ)提增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3.扣繳:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。問(wèn)題是“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)”科目借方余額不平呀,怎么處理呢?
請(qǐng)問(wèn)繳納增值稅的分錄,借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅 交稅借:未交增值稅 貸銀行存款。想請(qǐng)問(wèn)老師轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
今年補(bǔ)10w增值稅,其中去年5w,今年5w,去年的:借以前年度損益調(diào)整5,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5 貸:以前年度損益調(diào)整5,今年的:借收入5 貸應(yīng)交增值稅未交增值稅5 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅5 貸銀行存款5
202312月收到退2021年多繳增值稅稅款 1.借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 2.結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:以前年度損益調(diào)整同時(shí) 3.結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 這樣對(duì)嗎
老師,業(yè)務(wù)開(kāi)自己車(chē)出去,產(chǎn)生了通行費(fèi),車(chē)牌號(hào)是他自己的車(chē)牌號(hào)可以嗎
請(qǐng)問(wèn)一個(gè)企業(yè)法人是否可以不申購(gòu)社保
老師好:?jiǎn)栂?月初存貨就有1404萬(wàn),7月底存貨還有1344萬(wàn),1-7月銷(xiāo)售收入有305萬(wàn),成本有136萬(wàn),1-7月工資170萬(wàn),服裝加工行業(yè),我看了下成本基本都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這樣是有問(wèn)題的吧
采購(gòu)報(bào)銷(xiāo)500元以下的零星物品,沒(méi)有發(fā)票,每個(gè)月都有,年底匯算清繳需不需調(diào)增
買(mǎi)了一個(gè)拖地機(jī) 一千多塊錢(qián) 入什么科目
老師你好這個(gè)公路汽車(chē)補(bǔ)充客票能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,我們公司有幾年的利潤(rùn)一直沒(méi)有進(jìn)行分配,也沒(méi)有提盈余公積,今年想給法人提點(diǎn)利潤(rùn)出來(lái)怎么做?具體會(huì)計(jì)分錄怎么做
工會(huì)在中秋、春節(jié)等節(jié)日向每個(gè)職工發(fā)放同等金額的慰問(wèn)品,要繳個(gè)人所得稅嗎?
旅行社費(fèi)用只有一張發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)嗎
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
那怎么做哦?
那我現(xiàn)在要怎么調(diào)?
你好,你想做規(guī)范,就要看是什么原因?qū)е碌?。然后去更正?