對的同學(xué)你要認(rèn)證多少進(jìn)項稅,就轉(zhuǎn)為多少進(jìn)項
請問我11月底沒有做這個分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 12月初購選認(rèn)證后z再做這個分錄可不可以?,而且我認(rèn)證多少就轉(zhuǎn)出多少待認(rèn)證到認(rèn)證進(jìn)項稅額可不可以?
6月進(jìn)貨,進(jìn)項稅等有銷售了再用。入庫時候:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅) 貸,預(yù)防賬款;等后面月份發(fā)生銷售了需要多少進(jìn)項從待認(rèn)證進(jìn)項稅轉(zhuǎn)多少可以嘛?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅),這樣可以嘛
每次進(jìn)貨時候,進(jìn)項稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計提增值稅、附加稅?
我公司購入一批配件,取得進(jìn)項發(fā)票,計入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末需要將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額嗎?
老師我之前把進(jìn)項稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫的對不?
老師,我想問下,員工借錢給公司,金額有點(diǎn)大,現(xiàn)在需要還回去,這個款有好幾年了,一直沒付利息,有問題嗎
賬套啟用時間不可以改嗎
騰訊會議的會員費(fèi)算什么費(fèi)用?
老師,我司應(yīng)收客戶貨款100萬,實際收到銀行承兌匯票100萬,貼現(xiàn)費(fèi)用3萬約定客戶承擔(dān)!但是這3萬客戶要求開發(fā)票!我司多開這3萬發(fā)票會產(chǎn)生30000*13%的增值稅!所以我司實際應(yīng)收款和應(yīng)開發(fā)票金額最終是100萬+3萬+30000*13%,出個協(xié)議把上述內(nèi)容表達(dá)清楚,并開票請問稅務(wù)上有風(fēng)險嗎???這樣操作可行嗎?
老師,下午好!問一下,一個朋友要注冊會計事務(wù)所,說需要借用我的(中級職稱)證書掛靠在他公司,掛靠后我要面臨什么樣的風(fēng)險?
工商單補(bǔ)執(zhí)照,廣東省可以網(wǎng)辦嗎?
老師,庫存商品表是按發(fā)票記錄嗎?還是按實際商品出庫入庫記錄
出口企業(yè)最終的收貨人和付款人不一致影不影響退稅,仔細(xì)幫我解答一下,謝謝
火車票 老版本的火車票 不是數(shù)電的 以前的那種火車票 帶姓名的 抵扣的時間是需要手動輸入 抵扣嗎?
老師,昨天看到這個確認(rèn)單,但是我沒有做這個申請,怎么辦?公司需要開增值稅電子普通發(fā)票和農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,接下來我應(yīng)該怎么做
我分錄做的有問題嗎
分錄完全沒有問題,不用擔(dān)心
謝謝老師,以前老會計沒記待認(rèn)證是入了其他應(yīng)收款下面自己設(shè)的一個待認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)進(jìn)項,提增值稅分錄是一進(jìn)一銷差額計了,就是科目用的不一樣。搞不懂他的邏輯說是不體現(xiàn)銷和進(jìn)科目表會一大串
對的??(ˊωˋ*)??你的這個做的沒錯