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每次進(jìn)貨時候,進(jìn)項稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計提增值稅、附加稅?

每次進(jìn)貨時候,進(jìn)項稅部分我記入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額,月末我把待認(rèn)證轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅吧(需要認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少),然后再進(jìn)行常規(guī)操作計提增值稅、附加稅?
2022-12-26 14:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-26 14:37

對的同學(xué)你要認(rèn)證多少進(jìn)項稅,就轉(zhuǎn)為多少進(jìn)項

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快賬用戶8301 追問 2022-12-26 14:51

我分錄做的有問題嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-26 14:55

分錄完全沒有問題,不用擔(dān)心

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快賬用戶8301 追問 2022-12-26 14:59

謝謝老師,以前老會計沒記待認(rèn)證是入了其他應(yīng)收款下面自己設(shè)的一個待認(rèn)證了,再轉(zhuǎn)進(jìn)項,提增值稅分錄是一進(jìn)一銷差額計了,就是科目用的不一樣。搞不懂他的邏輯說是不體現(xiàn)銷和進(jìn)科目表會一大串

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齊紅老師 解答 2022-12-26 15:00

對的??(ˊωˋ*)??你的這個做的沒錯

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對的同學(xué)你要認(rèn)證多少進(jìn)項稅,就轉(zhuǎn)為多少進(jìn)項
2022-12-26
可以的,可以這么做的,你這個帶認(rèn)證應(yīng)該是二級科目。
2022-07-15
你好。12月補(bǔ)做也是可以的
2020-12-06
待認(rèn)證進(jìn)項稅額年底不需要處理,等你認(rèn)證的當(dāng)月在做處理!
2024-01-25
借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
2021-04-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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