是的,直接在固定資產(chǎn)系統(tǒng)入庫100就行了

老師您好,我們廠在建,設備在安裝,那買來的一些小的固定資產(chǎn)會計不讓走金蝶的入庫,是不是固定資產(chǎn)不用入庫單,直接用固定資產(chǎn)卡片就行。不入庫倉庫也沒賬啊
老師,我想問一下,如果企業(yè)本年的企業(yè)所得稅應納所得額沒有超過100萬,但是處理固定資產(chǎn)后就超過100萬了,這個處理固定資產(chǎn)的收入計入100萬里算應納稅所得額,還是單獨算
老師,我現(xiàn)在遇到一個很麻煩的事情,就是我們單位有個資產(chǎn)管理系統(tǒng),和財務系統(tǒng)金蝶是同步的,也就是說金蝶系統(tǒng)里面固定資產(chǎn)的增加與減少都是通過在資產(chǎn)管理系統(tǒng)處理了,然后金蝶系統(tǒng)就會有數(shù)據(jù)。現(xiàn)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)不小心誤刪除了一個固定資產(chǎn),我金蝶系統(tǒng)就生成了清理單了?,F(xiàn)在固定資產(chǎn)清理需要做賬,然后又重新入庫,但是我不知道怎么做才能平賬,如果重新入又按以前的院值入嗎?折舊年限是不是就按把已經(jīng)折舊的減出來
老師,固定資產(chǎn)入庫,是一般納稅人,是不是入庫的金額就不喊增值稅了,比如發(fā)票113,金額100,稅額是13,我就直接在固定資產(chǎn)系統(tǒng)入庫100就行了?
之前會計有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬,(但是稅款還不差認證了也抵扣了就是沒做賬))我直接按總金額借:固定資產(chǎn)貸應付賬款對嗎(稅款還沒錯她做的,所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn))
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!