你維修的是什么東西呢?
老師,請問一下:公司的空調維修是屬于現代服務還是修理修配勞務或者其它什么?
老師汽車維修服務屬于生活性服務或其它現代服務嗎?可以享受進項加計抵減10%或15%嗎?但是我查了一堆資料之后,又覺得不屬于。是修理修配的維修廠。我們的稅是13%的。事故車維修。一般的普通維修老師汽車。
提供材料的維修,開票開維修費,是不是屬于其它現代服務類目?
老師,上個月開錯了一張發(fā)票,維修費大類寫成*現代服務*維修費了,應該屬于勞務對嗎?
對外提供維修服務,耗用材料也是自己的,那么結算勞務費和材料費,對外都用勞務*維修費這個稅目開具發(fā)票嗎
老師,如何區(qū)分金融負債和權益工具?
老師,運輸企業(yè)2019年7月取得別克汽車發(fā)票,可不可以抵扣進項稅,500 萬以下的固定資產一次性進費用了
老師勞務費不管有沒有發(fā)票都要申報是嗎?沒有發(fā)票是不是就不能稅前扣除?還是說800以下可以不用發(fā)票也不用申報?
假設設備買了10萬,賣了5萬,折舊1萬,是不是處理損益就是營業(yè)外加收入10-5-1=4萬,4萬放營業(yè)外收入?假設稅金0元,方便計算。
老師,現在更正2022年-2024年申報表,需要每個季度都改嗎?稅務局說只改每年的第四季度就可以,這樣操作的話,企業(yè)所得稅怎么改? 圖片里是改的22年第四季度報表后需要交的稅,但是這個交的稅里涵蓋了前期填錯時已經交的稅,怎么把已經交過稅款的抵扣掉? 改之前只交了專票的稅款5320.6元及附加稅319.23,共5639.83元,當時普票147077.23元填在了免稅一列,現在需要補交22年全年普票金額1743190.5
老師,我們是甲公司的代理商,代理商組織會議,我們邀請客戶參加會議,會議銷售課程,達成成交了,我們公司收款,然后甲公司負責交付,我們付甲公司交付款。 現在,甲公司的會務費及老師提成,需要我們分攤,但是他們是用私戶收款的,也要求我們用私戶付。我們沒有私戶,也不想找私戶,怎么給甲公司解釋比較好?
老師好,我們單位7月21日入職新員工,定的工資是5000元,請問7月份工資怎么計算?
老師,您好麻煩講解下1.2.5這幾道題,第一題疑問點是所得稅稅率25%湊熱鬧,就不會做了;第2題是乙公司對外出售40%,是不是表述錯了,
個體工商戶 要自己開增值稅發(fā)票 一定需要查帳征收嗎
求市場組合的風險收益率需要×β嗎老師
機器設備
這個屬于修理修配勞務,按13%交了增值稅
不是現代服務類目嗎
屬于勞務修理修配勞務