學(xué)員你好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估即可
您好!18年暫估成本借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、貸:應(yīng)付賬款(暫估)、19年票來了一些沖了一些成本、20年想調(diào)出來交所得稅:1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(紅字)貸:應(yīng)付賬款(暫估)紅字、2、借:應(yīng)付賬款(暫估)貸?以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)3、借:以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本)貸:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)丶不知對(duì)不?去掉第一個(gè)分錄行不?
老師 我三季度做了暫估成本 做了一部分 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 另一部分是 借 管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估成本 做兩部分是因?yàn)槿绻甲鲋鳡I(yíng)業(yè)務(wù)成本的話 成本大于收入了 老師 您看我的想法有錯(cuò)嗎 這樣做可以嗎 還是應(yīng)該怎樣做
不會(huì)提前預(yù)付成本,所以只能暫估成本了,暫估的話借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款-暫估,還是需要用一個(gè)合理的過度科目來暫估,應(yīng)該用哪個(gè)科目
老師好,暫估的會(huì)計(jì)科目是什么呢?成本費(fèi)用是3000元,沒收到發(fā)票,想暫估的話,是把暫估寫到摘要里嗎?會(huì)計(jì)科目不變嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)科目是,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,預(yù)付 還是怎么寫?
之前做賬是 :借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應(yīng)付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務(wù)處理怎么做?
老師您好,請(qǐng)問如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬,手續(xù)費(fèi)1萬,實(shí)際到賬99萬,這1萬元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
長(zhǎng)期股權(quán)投資,重大影響,非同一控制,同一控制,我都明白,可是說到合營(yíng)聯(lián)營(yíng)就不明白是那個(gè)了
簡(jiǎn)易注銷公告期不能撤銷公告嗎
第三題為什么要這樣算?
計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候不用考慮殘值嗎?就是說計(jì)算靜態(tài)回收期的時(shí)候,不要用初始投資金額減去產(chǎn)值在計(jì)算嗎
比如說今年三月份申請(qǐng)下來高新技術(shù)企業(yè)了,那從申請(qǐng)下來的次月就按照高新技術(shù)企業(yè)的要求做輔助賬了還是怎么樣?
先投投資款進(jìn)去 在減資 算是實(shí)繳了嘛? 投資款也是減資后應(yīng)承擔(dān)的錢