借工程物資12 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進)1.56 貸銀行存款 借在建工程 貸工程物資12 借在建工程 貸原材料1.8 借在建工程 貸應(yīng)付職工薪酬4 借固定資產(chǎn)? 17.8 貸在建工程12%2B1.8%2B4=17.8
2019年5月1日,乙企業(yè)準(zhǔn)備自行建造一座職工宿舍,相關(guān)材料如下 (1)5月8日,購入工程物資一批,貸款30萬,增值稅收額39000元款項存款支付。 (2)5月8日至10月30日,工程先后領(lǐng)用工程物資28萬元, (3)6月3日,領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批,該批原材料成本為八萬元,應(yīng)承擔(dān)的增值稅進項稅額為10400元 (4)工程建設(shè)期間輔助生產(chǎn)車間為工程提供有關(guān)的勞務(wù)支出35000元 (5)工程建設(shè)期間發(fā)生工程人員職工薪酬65800元 (6)10月30日工程完工并交付使用 (7)工程完工剩余工程物資轉(zhuǎn)入企業(yè)原材料倉庫
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預(yù)計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟業(yè)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價300000元,增值稅39000元;上述款項以銀行存款支付,工程物資已驗收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴(yán)品售價60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達到預(yù)計使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運到已驗收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元
甲公司2016年有關(guān)固定資產(chǎn)建造工程資料如下(1)8月2日為自制a設(shè)備購入工程用物資12000元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(2)8月5日自制a設(shè)備工程,領(lǐng)用工程物資1萬元。(3)理由,企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品成本為2000元,售價為3000元。增值稅為13%。(48月30日分配設(shè)備制造工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的職工工資為5000元。(5)8月30日分配輔助生產(chǎn)部門為工程提供的水電等費用2000元。(6)9月12日設(shè)備制造完工,進行試運轉(zhuǎn),以銀行存款支付試運轉(zhuǎn)費1000元。(7)9月15日設(shè)備交付生產(chǎn)使用。寫出會計分錄。
老師,超市營業(yè)期交的電費,怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因為錄入期初了嘛),那負(fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項目辦公用品費用計入在建工程還是管理費用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動贈送的活動的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進項算下來能加計抵減幾百萬,我能做加計抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費的錢,平臺費扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費用1008借:銷售費用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會計在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因為是國補補貼的東西只能開個人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計算
老師,我是做進口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅