1借工程物資300000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額39000 貸銀行存款339000
請根據(jù)所學(xué)知識,判斷如下業(yè)務(wù)性質(zhì),并完成如下業(yè)務(wù)的核算。資料1:清華園食品有限公司為增值稅一般納稅人。2021年4月1日,公司自行建造車間一幢,購入工程物資200000元,增值稅26000元,全部用于工程建設(shè)。2019年6月3日,領(lǐng)用工程物資200000元,用于生產(chǎn)車間的工程建設(shè)。2021年4月5日,領(lǐng)用企業(yè)購買的原材料10000元;2021年4月13日,領(lǐng)用本企業(yè)生產(chǎn)的水泥一批,實(shí)際成本50000元;2021年4月20日,為建造車間,發(fā)放工程人員工資為30000元;2021年4月30日,工程完工達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。
【例】海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資—批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫,會(huì)計(jì)分錄
、海華公司(增值稅一般納稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該產(chǎn)品售價(jià)60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
、海華公司(增值稅一般綱稅人企業(yè))自行建造一條生產(chǎn)線,建造期間發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)(1)4月1日,購入為工程準(zhǔn)備的物資一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明買價(jià)300000元,增值稅39000元;上述款項(xiàng)以銀行存款支付,工程物資已驗(yàn)收入庫(2)4月3日,領(lǐng)用工程物資250000元。(3)4月10日由于工程需要,領(lǐng)用本企業(yè)外購的原材料一批,成本12000元;領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)的部分產(chǎn)品,該嚴(yán)品售價(jià)60000元,成本35000元。(4)4月30日,結(jié)算本月應(yīng)付職工工資。其中應(yīng)付自建生產(chǎn)線工程人員工資50000元。(5)5月15日,自建生產(chǎn)線工程完工達(dá)到預(yù)計(jì)使用狀態(tài),已辦理竣工決算。
固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)核算作業(yè)3:華宇公司為增值稅一般納稅人。2019年6月公司因生產(chǎn)經(jīng)營需要以自營方式建造一棟材料倉庫,發(fā)生業(yè)務(wù)如下:(1)6月1日,用銀行存款購入工程物資200000元,增值稅額為26000元,物資運(yùn)到已驗(yàn)收入庫。(2)6月5日,領(lǐng)用上述工程物資,全部用于建造倉庫。(3)6月8日,領(lǐng)用本單位生產(chǎn)的水泥一批用于工程建設(shè),該批水泥成本為40000元。(4)6月12日,領(lǐng)用本單位外購原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為30000元。(5)6月20日,建造期間共應(yīng)付工程人員薪酬50000元
老師,超市營業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對方企業(yè)互相開票了,對方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺費(fèi)的錢,平臺費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因?yàn)槭菄a(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
2借在建工程250000 貸工程物資250000
3借在建工程45000 貸原材料12000 庫存商品35000
4借在建工程50000 貸應(yīng)付職工薪酬50000
5借固定資產(chǎn)345000 貸在建工程345000
(3)借:在建工程47000應(yīng)該是這個(gè)數(shù)字啊
對,我加錯(cuò)了應(yīng)該是12000%2B35000=47000 3借在建工程47000 貸原材料12000 庫存商品35000 5借固定資產(chǎn)347000 貸在建工程347000