對(duì)的那個(gè)3000沒(méi)有用,同學(xué)
老師好: 針對(duì)負(fù)債計(jì)稅基礎(chǔ)的這個(gè)未來(lái)兌付時(shí)允許扣稅的全部賬面價(jià)值一直不能很好的把握,這個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債我可以理解為稅法上不承認(rèn)由推定義務(wù)產(chǎn)生的負(fù)債,或者是以后實(shí)際發(fā)生時(shí)可以扣除相應(yīng)的費(fèi)用可以抵扣負(fù)債的賬面價(jià)值,最終計(jì)稅基礎(chǔ)等于零。 但是合同負(fù)債中稅法和會(huì)計(jì)確認(rèn)收入時(shí)間一致的這種情況,未來(lái)兌付時(shí)允許扣稅的全部賬面價(jià)值=0這個(gè)地方怎么理解呢,不是目前因?yàn)椴荒艽_認(rèn)收入所以確認(rèn)為負(fù)債,等到收入實(shí)現(xiàn)時(shí)允許扣除嗎,不是應(yīng)該等于賬面價(jià)值嗎,怎么是0呢,這個(gè)地方我只能通過(guò)認(rèn)為稅法和會(huì)計(jì)確認(rèn)收入方式一致,整體判斷不能產(chǎn)生差異,不能通過(guò)這個(gè)公式理解,請(qǐng)老師解釋的通俗一點(diǎn)
甲公司與乙公司為兩個(gè)互不關(guān)聯(lián)的獨(dú)立企業(yè)。甲公司以固定資產(chǎn)和銀行存款作為合并對(duì)價(jià)取得乙公司60%的股權(quán)。甲公司投出固定資產(chǎn)賬面原價(jià)5000萬(wàn)元,已提折舊800萬(wàn)元,已提減值準(zhǔn)備400萬(wàn)元,公允價(jià)值4000萬(wàn)元,按計(jì)稅價(jià)格計(jì)算的增值稅520萬(wàn);投出銀行存款3000萬(wàn)元。合并日,乙公司所有者權(quán)益在最終控制方的賬面價(jià)值為12000萬(wàn)元。另外,甲公司另以銀行存款支付審計(jì)、評(píng)估、法律等直接合并費(fèi)用100萬(wàn)元。計(jì)算:1、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值=2、長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬價(jià)值=3、合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值=4、長(zhǎng)期股權(quán)投資入賬價(jià)值與合并對(duì)價(jià)的賬面價(jià)值和增值稅之和之差計(jì)入()會(huì)計(jì)科目老師解答一下這個(gè)題目,謝謝
本人31想學(xué)習(xí)會(huì)計(jì),之前一直沒(méi)經(jīng)驗(yàn),也沒(méi)人帶,,,去了代理記賬公司4個(gè)月跑外,不干了,辭職 2個(gè)月備考中級(jí)會(huì)計(jì)師,但是疫情考試還被取消了,又出去找工作,石沉大海,都不要大齡的,沈陽(yáng)工資低的,但是前2個(gè)月600工資,會(huì)計(jì)教我們做賬報(bào)稅實(shí)操,然后以后是3000里面扣除1000多給他們要堅(jiān)持3個(gè)月,轉(zhuǎn)正以后4000扣除1000,一共扣除16個(gè)月如果簽了這個(gè)中途我走了,會(huì)不會(huì)算我違約啊,不賺錢但是也要按協(xié)議16個(gè)月給他們錢???請(qǐng)懂這方面的老師,幫我詳細(xì)說(shuō)說(shuō),如果我走了會(huì)不會(huì)告我啊,畢竟這家的時(shí)間好久加上2個(gè)月的學(xué)習(xí)期18個(gè)月才能從他們這里離開(kāi)。。要怎么選擇,一定要專業(yè)解答老師懂這個(gè)的,謝謝
您好老師,這個(gè)工資不懂,會(huì)計(jì)說(shuō)賬面價(jià)值4000,稅費(fèi)讓扣3000,稅費(fèi)4000減0等于4000,和會(huì)計(jì)一樣,那么3000這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有什么用,是不是,求解謝謝老師
老師您好,所得稅那里說(shuō)的一句話是所有的資產(chǎn)都會(huì)變成費(fèi)用,老師這里會(huì)看兩個(gè)方面,一個(gè)是提折舊,原值10,凈殘值0,使用5年,會(huì)計(jì)使用當(dāng)期會(huì)計(jì)提折舊4,稅法認(rèn)得折舊2,調(diào)增2,然后看賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ),賬面是6,計(jì)稅是8,調(diào)減2,賬面小于計(jì)稅,形成可抵扣暫時(shí)性差異,遞延所得稅資產(chǎn),對(duì)嗎,老師,
假設(shè)小規(guī)模納稅人月開(kāi)票額度是95623,7月份開(kāi)票超了這個(gè)限額,系統(tǒng)彈出請(qǐng)聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)發(fā)票額度,我不打算申請(qǐng),那么7月份我還能繼續(xù)開(kāi)票嗎
老師,你好 現(xiàn)在是全電發(fā)票,有些商家還是給手撕發(fā)票,這種手撕發(fā)票可以用嗎?
申請(qǐng)小巨人研發(fā)費(fèi)用占比多少,
老師、人工指導(dǎo)安裝費(fèi)的稅收分類編碼
一般納稅人,目前進(jìn)項(xiàng)稅額6504.77,稅率9%,現(xiàn)在可以開(kāi)多少金額的銷項(xiàng)發(fā)票可以不用交增值稅
股權(quán)轉(zhuǎn)讓印花稅填表時(shí)注冊(cè)資金200萬(wàn),原股東實(shí)繳40萬(wàn),凈利潤(rùn)負(fù)41萬(wàn),轉(zhuǎn)讓金額0元,受讓金額應(yīng)該填多少
老師好,制造業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收,能開(kāi)分公司一般納稅人商貿(mào)公司開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?分公司注冊(cè)完就能申請(qǐng)開(kāi)具13個(gè)點(diǎn)增值稅發(fā)票嗎?
羽毛球館訂1小時(shí)場(chǎng)地,發(fā)票品名是開(kāi)“體育服務(wù)費(fèi)”,還是“場(chǎng)地租賃”
2024年12月,收到客戶10萬(wàn)貨款,當(dāng)時(shí)客戶未要求開(kāi)票,做了無(wú)票收入,到了2025年7月,客戶要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?小規(guī)模納稅人,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師,總公司有車子保險(xiǎn)物業(yè)費(fèi)這些進(jìn)項(xiàng),可以把分公司客戶的銷售額一部分讓總公司來(lái)開(kāi)票,抵扣掉嗎