你好? 我可以回復你嗎??
老師,固定資產(chǎn)已提完折舊,但還能正常使用,此時怎么做分錄呢?資產(chǎn)負債表上需要減少這個固定資產(chǎn)的原值嗎
老師,如果固定資產(chǎn)提足折舊了,需要做賬結轉它么,或者對于提足折舊扔繼續(xù)使用的固定資產(chǎn)怎么做賬務處理?
郭老師您好,如果固定資產(chǎn)這個月計提完了,怎么做賬務處理???固定資產(chǎn)還可以正常使用
老師,固定資產(chǎn)已提完折舊,用做賬務處理嗎,如果用怎么做
郭老師,我們有家公司要注銷,賬上還有固定資產(chǎn)電腦,稅務注銷時讓處理處置,您看怎樣做賬務處理呢處置固定資產(chǎn)?做個低價出售可以嗎您看?怎樣做賬?剛計提了幾個月折舊,謝謝
撿到的錢需要入會計賬簿嗎
老師,我是做生產(chǎn)型企業(yè)的內(nèi)賬,沒有財務軟件,自己做表格需要做哪些
老師請問下姐弟直接的股權轉讓是免個人所得稅的吧
老師,這是我們同事出差的高速發(fā)票,但是上面沒有稅額,我在電子稅務局也查詢不了這張發(fā)票,這個是在哪里查詢呢,這個是怎么回事呢。
老師我們是汽車公司,但是我們買了車子,,這個是屬于固定資產(chǎn),自己用的,,老師資產(chǎn)類別是什么?
你好老師,自然人給我公司干活開了勞務發(fā)票,開發(fā)票時已經(jīng)交稅,我公司還用代繳勞務個稅嗎?
老師我給對方公司轉了394元,但對方公司開的發(fā)票金額是394.02這樣用改嗎?
請問老師,之前2024年12月的時候成本沒結轉抵稅,匯繳時能不能直接調(diào)減抵稅???謝謝!
請問老師,勞務公司開的服務費,記賬入什么科目
我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。2024年7月份被查,2022年2023年,這兩年要補無票收入,補了20多萬增值稅和企業(yè)所得稅。但2022年2023年是之前的會計做的賬,并且賬已經(jīng)打印出來了。請問我要怎么做2024年的賬呢?
可以可以,新新老師
你好 還在用 不期其他處理? 就可以?
那是一直等到這個設備不能用了或者壞了處理它的時候在做賬對不對?那賬面上固定資產(chǎn)?累計折舊還剩余個凈殘值的數(shù),這個數(shù)在處理設備時做固定資產(chǎn)清理是不是?那如果當時凈殘值數(shù)為1萬,可是最后壞了的時候賣了0.5萬,那.05萬進營業(yè)外支出嗎?
如果報廢了,轉到清理,報廢損益記營業(yè)外收支。
那計提折舊后仍然可以使用,它在代來的價值難道不算是營業(yè)外收入嗎?
例如5月折舊完,還可以繼續(xù)使用,一直到12月末了壞掉了,然后處理它,凈殘值數(shù)為1萬,可是報廢最后賣只賣了0.5萬,項目處理上另外的0.5萬要做營業(yè)外支出對不對?那5月到12月這個期間它這個設備對企業(yè)來說是不是格外的用途的輸出,白得的設備使用期對不對
是的,這樣理解是對的。
那實際工作中,是不是一般如果折舊完了,下月就一直不會在做處理了,然后一直等到什么時候壞了報廢了在做一筆分錄處理掉對不對啊?就沒有報廢后繼續(xù)獲得使用的相關賬務處理是不是
是的。正常使用什么處理也不需要。只有在報廢或者轉讓時再做帳。
謝謝新新老師,我明白啦
老師,關于增值稅一般納稅人,銷項目本月如果是1萬元,按稅負算完進項假如是7千元,然后平臺去認證抵扣,可是進項票里的數(shù)要么就是6900,或者7千多這樣的,湊不上正好的數(shù),這樣怎么辦?
和稅負差不多就可以,不是一點不差