你好,注銷時(shí)固定資產(chǎn)需要按銷售或者報(bào)廢處理?

老師固企業(yè)注銷時(shí)固定資產(chǎn)科目怎么處理?
老師公司注銷 固定資產(chǎn)該如何處理呢
注銷的時(shí)候 固定資產(chǎn)怎么清理 處理 憑證咋寫
老師 公司要注銷 注銷前固定資產(chǎn)怎么處理呢 還有余額
老師 我公司要注銷 固定資產(chǎn)怎么處理呢
2月的費(fèi)用發(fā)票,可以在11月做賬嗎?怎么做
存貨具體指的哪些?請(qǐng)老師列示
我們是賣礦車和高空車的公司,業(yè)務(wù)員提了銷售單,我們負(fù)責(zé)審核單價(jià),同時(shí)怎么在他提的銷售單上做上定金,后期收到了尾款,在這個(gè)銷售單上在如何做? 一筆銷售單,我怎么能知道收沒收定金,聯(lián)查上游嗎,兩個(gè)銷售單是同一筆定金的話怎么做
老師好,問一下我司的制氧設(shè)備柜放在西藏的某酒店內(nèi)供客人掃碼付費(fèi)取出使用制氧設(shè)備,我司定期給酒店結(jié)算費(fèi)用,與酒店簽訂的是合作框架協(xié)議。請(qǐng)問酒店給我司開出的發(fā)票開票項(xiàng)目寫什么?餐飲或者住宿,會(huì)議,電費(fèi)好像都不合適
打車得過路費(fèi)開不了,報(bào)銷是能寫明確,用其他的票抵嗎?
老師,個(gè)體戶想開發(fā)票,怎么操作?現(xiàn)在已經(jīng)點(diǎn)了新辦開業(yè),但是發(fā)票業(yè)務(wù)顯示無權(quán)限
去銀行辦理提取備用金,需要那辦事員身份證還是法人身份證,會(huì)不會(huì)影響辦事員個(gè)人。
在管家婆系統(tǒng)中,收到定金銷售單怎么做預(yù)收款,收到尾款怎么沖預(yù)收款
請(qǐng)問老師,建筑公司給客戶開工程款發(fā)票,之后分包給材料公司和勞務(wù)公司,收到材料和勞務(wù)的發(fā)票,實(shí)際就是只收一定比例的管理費(fèi),我們不管項(xiàng)目,但是是后來預(yù)繳后,全部稅費(fèi)出來再扣除后,計(jì)算分?jǐn)偤髞斫o我們進(jìn)項(xiàng)的材料和勞務(wù)專票,做賬是這樣的,開票時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款-某客戶(某項(xiàng)目) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到材料和勞務(wù)公司進(jìn)項(xiàng)發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本-材料/勞務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-某公司(某項(xiàng)目) 請(qǐng)問這種做賬對(duì)不,另外我預(yù)繳時(shí)候是不是就直接按照開票金額為基數(shù),不扣除分包或者其他,謝謝!
2009年之前計(jì)提的福利費(fèi)現(xiàn)在還吊著,應(yīng)該怎么處理?


我現(xiàn)在賬面價(jià)值4萬多,我能開1萬的票嗎
你好,如果實(shí)際處置價(jià)款是1萬,當(dāng)然 是可以的
那我這個(gè)怎么做賬呢
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
這個(gè)不開票 作未開票處理
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我處置款是1萬,這個(gè)固定資產(chǎn)清理金額是1萬嗎
你好,處置款是1萬,這里的1萬是含稅的,還是不含稅的??
是不含稅的
你好,處置款是1萬(是不含稅的) 借:銀行存款等科目???,貸: 固定資產(chǎn)清理, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅?? 那這個(gè)分錄的固定資產(chǎn)清理金額就是1萬?
老師 能帶數(shù)字給寫分錄嗎 我現(xiàn)在固定資產(chǎn)47143,累計(jì)折舊8584,銷售不含稅1萬
你好 借:固定資產(chǎn)清理?47143—?8584,?累計(jì)折舊 ?8584,?貸:固定資產(chǎn)47143 借:銀行存款等科目? 1.13萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 1萬 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?0.13萬 借:資產(chǎn)處置損益?47143—?8584—1萬,??貸:固定資產(chǎn)清理47143—?8584—1萬
老師 固定資產(chǎn)出售時(shí)沒走銀行存款 法人自己收的款分錄怎么寫
你好 你好 借:固定資產(chǎn)清理?47143—?8584,?累計(jì)折舊 ?8584,?貸:固定資產(chǎn)47143 借:其他應(yīng)收款—法人代表? 1.13萬 ,貸:固定資產(chǎn)清理 1萬 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅? ?0.13萬 借:資產(chǎn)處置損益?47143—?8584—1萬,??貸:固定資產(chǎn)清理47143—?8584—1萬