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企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。 借:管理費用—辦公耗材 1000 貸:銀行存款 1000 。請采用差錯更正方法,編制更正分錄
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企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入的管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用一辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯更正方法,編制更正分錄
企業(yè)用庫存現(xiàn)金支付購入管理部門使用的辦公耗材,金額1000元,在填制記賬憑證時誤計入銀行存款賬戶,并據(jù)以登記入賬,其錯誤記賬憑證所反映的會計分錄如下。借:管理費用一辦公耗材1000貸:銀行存款1000請采用差錯更正方法,編制更正分錄
我們公司人員外包給第三方靈活用工平臺,都是先預(yù)付一部分錢給對方,對方開票給我們,我們這邊直接入成本,發(fā)生的工資對方再支付給人員,每年都有剩余,剩余部分的錢到第二年接著支付,有沒有風(fēng)險?
2026年注會課程什么時候開始
制造費用能用材料成本占比來分?jǐn)倖幔窟€是用銷售收入占比?還是用什么
稅務(wù)登記證在公司成立多久可以做,還有向農(nóng)戶購進蔬菜,怎么開票
公司現(xiàn)在想要做減資有什么方法
企業(yè)開辦,只有1和股東,有沒有風(fēng)險
老師。請問下,法定代表人是不是就是單位負(fù)責(zé)人?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會計賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進公司補賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗收數(shù)據(jù)倒查安裝費和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗收是在今年,當(dāng)時工程部報銷的安裝人工費,以前的財務(wù)也都入當(dāng)期的費用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
你好,請問,我司為一小規(guī)模納稅人,銷售辦公用品,第一季度銷售收入如下,開具1%普票銷售額不含稅20萬元,開具1%專票銷售額為14萬元,無其他收入,請問是否需要交稅?應(yīng)交增值稅是多少?(如果將"開具1%專票銷售額為14萬元",改變?yōu)椤伴_具3%專票銷售額為14萬 元”,應(yīng)交增值稅是多少?
殘保金的在職職工人數(shù)30人以下免稅,是全年平均人數(shù)30人以下對嗎 老師 假設(shè)每個月的人都不一樣,全年360人。360/12等于30 這樣也算是免殘保金的對嗎