同學(xué)你好 問題不完整吧 前面是什么

2、某企業(yè)設(shè)有鍋爐和供電兩個輔助車間,本月發(fā)生費用分別為:供電車間186000元,鍋爐車間58000元。供電車間提供的勞務(wù)量分別為:基本生產(chǎn)甲產(chǎn)品耗用400000度,乙產(chǎn)品耗用220000度,鍋爐車間耗用18000度。鍋爐車間提供的勞務(wù)量為:甲產(chǎn)品6000噸,乙產(chǎn)品4500噸,供電車間耗用640噸,行政管理部門耗用620噸。采用交互分配法分配輔助生產(chǎn)費用,并做出相應(yīng)的會計分錄。
某企業(yè)設(shè)有供電和鍋爐兩個輔助生產(chǎn)車間,2016年7月,供電車間共發(fā)生電費88000元,鍋爐車間共發(fā)生費用30000元。本月供電車間供電220000千瓦時,其中鍋爐車間用電20000千瓦時,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品用電140000千瓦時,基本生產(chǎn)車間照明用電44000千瓦時,企業(yè)管理部門用電16000千瓦時。本月鍋爐車間共提供蒸汽5000噸,其中供電車間耗用1000噸,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品耗用2800噸,基本生產(chǎn)車間--般般耗用600噸,企業(yè)管理部門耗用600噸。要求:采用一次交互分配和代數(shù)分配法分配輔助生產(chǎn)費用并編制相關(guān)分錄
某企業(yè)設(shè)有供電和鍋爐兩個輔助生產(chǎn)車間,2016年7月,供電車間共發(fā)生電費88000元,鍋爐車間共發(fā)生費用30000元。本月供電車間供電220000千瓦時,其中鍋爐車間用電20000千瓦時,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品用電140000千瓦時,基本生產(chǎn)車間照明用電44000千瓦時,企業(yè)管理部門用電16000千瓦時。本月鍋爐車間共提供蒸汽5000噸,其中供電車間耗用1000噸,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品耗用2800噸,基本生產(chǎn)車間--般般耗用600噸,企業(yè)管理部門耗用600噸。要求:采用一次交互分配和代數(shù)分配法分配輔助生產(chǎn)費用并編制相關(guān)分錄
某企業(yè)設(shè)有供電和鍋爐兩個輔助生產(chǎn)車間,2016年7月,供電車間共發(fā)生電費88000元,鍋爐車間共發(fā)生費用36000元。本月供電車間供電220000千瓦時,其中鍋爐車間用電5000千瓦時,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品用電145000千瓦時,基本生產(chǎn)車間照明用電50000千瓦時,企業(yè)管理部門用電20000千瓦時。本月鍋爐車間共提供蒸汽6000噸,其中供電車間耗用500噸,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品耗用3500噸,基本生產(chǎn)車間--般般耗用1400噸,企業(yè)管理部門耗用600噸。要求:采用一次交互分配
某企業(yè)設(shè)有供電和鍋爐兩個輔助生產(chǎn)車間,2016年7月,供電車間共發(fā)生電費88000元,鍋爐車間共發(fā)生費用36000元。本月供電車間供電220000千瓦時,其中鍋爐車間用電5000千瓦時,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品用電145000千瓦時,基本生產(chǎn)車間照明用電50000千瓦時,企業(yè)管理部門用電20000千瓦時。本月鍋爐車間共提供蒸汽6000噸,其中供電車間耗用500噸,基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品耗用3500噸,基本生產(chǎn)車間--般般耗用1400噸,企業(yè)管理部門耗用600噸。要求:采用計劃成本法
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應(yīng)商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預(yù)測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務(wù)局平臺里,財務(wù)負責(zé)人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里