沒事的,按實(shí)際支付的金額預(yù)估成本
老師,我們一般納稅人公司。成本票還沒回。估計(jì)這個(gè)月回不了。咋辦,那得交很多所得稅了。有沒有辦法
老師好,我公司前兩個(gè)月有金額較大的技術(shù)服務(wù)費(fèi),但是沒有成本發(fā)票,這個(gè)月成本發(fā)票回來了,之前那幾個(gè)月月末結(jié)轉(zhuǎn)咋辦?暫估還是咋做?現(xiàn)在這月回來成本發(fā)票了,但是沒有收入了。
老師,我們這里為了不交所得稅,暫估了成本,但是后期沒有成本票回來,但是公司虧損了,我可以把那個(gè)之前暫估的紅沖點(diǎn)嗎?
老師,我們是保潔公司,以前是小規(guī)模納稅人,所以交的稅也不多,一年才兩三萬,今年強(qiáng)制轉(zhuǎn)為一般納稅人了,一個(gè)月就得交兩三萬的稅,我們這個(gè)行業(yè)成本主要來自于人工,沒有什么進(jìn)項(xiàng)沒法抵扣,想問問有沒有什么合理合法的辦法能少交稅?
老師,我這邊申報(bào)個(gè)人所得稅把總公司個(gè)人所得稅系統(tǒng)申報(bào)成分公司,還沒交款,但是撤回不了怎么辦
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會(huì)計(jì),我記得之前要報(bào)稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營(yíng)業(yè)收入跟營(yíng)業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個(gè)稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤(rùn)虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請(qǐng)退稅會(huì)被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?
到最后面那里,那個(gè)A為什么沒了?
籌建期是不是可以好幾個(gè)月,不是只有一個(gè)月?
老師,那我12月份怎么做預(yù)估分錄。還有就是明年1月份到了,我該怎么做分錄
借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師,那明年收到成本票專票 怎么做賬
明年收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款
老師,如果暫估的多了或者少了。怎么做
調(diào)整成本費(fèi)用就是了哈
調(diào)整往年的成本費(fèi)用 用哪個(gè)科目
直接調(diào)整下年的成本費(fèi)用就是
老師,意思是如果2022年暫估多了或者少了,直接在2023年了調(diào)整就行了。對(duì)不
是的,就是那個(gè)意思的哈