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2某白酒生產(chǎn)企業(yè)甲(以下簡管"甲企業(yè)”》為增值科的外隊(duì)人,2021年5月發(fā)生少下業(yè)務(wù),(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒0克,0開具專用發(fā)票,取得不含核的、西元(2)收回委托乙企業(yè)加工的一批散裝葡萄酒,乙企業(yè)該種葡萄酒的不合稅售位共為18萬元,。 ( 3)將收回散裝葡萄酒連續(xù)加工瓶裝葡萄酒全部銷售,不含增值稅售價(jià)30萬元,貸款已收到。(其他相關(guān)資料:白酒的消費(fèi)稅率為205元/50克其他百的消費(fèi)積為咖要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每間離計(jì)出合計(jì)勢,“ (1)計(jì)算本月用企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。” 七繳的消費(fèi)稅?!? (2)計(jì)算乙企業(yè)代收代湖者應(yīng)納的消費(fèi)線稅,井制合計(jì)分素, 。t (3)計(jì)算甲企業(yè)銷售瓶裝育
2.某白酒生產(chǎn)企業(yè)甲(以下簡標(biāo)“甲企業(yè)“)為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生以下業(yè)務(wù)(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒2000千克,開具專用發(fā)票,取得不含稅收入20萬元。 (2)收回委托乙企業(yè)加工的一批散裝葡萄酒,乙企業(yè)該種葡萄酒的不含稅售價(jià)共為18萬元。. (3)將收回散裝葡萄酒連續(xù)加工瓶裝葡萄酒全部銷售,不含增值稅售價(jià)30萬元,貨款已收到. (其他相關(guān)資料:白酒的消費(fèi)稅稅率為20%加0.5元/500克;其他酒的消費(fèi)稅稅率為10%) 要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號回答問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù)。. (1)計(jì)算本月甲企業(yè)向?qū)Yu店銷售白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 (2)計(jì)算乙企業(yè)代收代繳的消費(fèi)稅。 (3)計(jì)算甲企業(yè)銷售瓶裝葡萄酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅,并編制會計(jì)分錄。
某酒廠(増值稅一般納稅人,增值稅稅率13%)某月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)銷售B牌啤酒50噸,出廠價(jià)(不含稅)為2000元/噸。(2)將B牌啤酒5噸無償贈送,用于社區(qū)活動(5噸A牌啤酒的生產(chǎn)成本為6000元)。(3)將一批自產(chǎn)的葡萄酒無償贈送某企業(yè),該批葡萄酒生產(chǎn)成本為9975元,無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格。啤酒消費(fèi)稅率為220元/噸,葡萄酒消費(fèi)稅率為5%,成本利潤率5%。要求計(jì)算:1.該酒廠本月應(yīng)納消費(fèi)稅額。2.増值稅銷項(xiàng)稅額。
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費(fèi)45200元、包裝物租金20340元。當(dāng)月將新研制的葡萄酒贈送給職工,該葡萄酒無同類的銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行以下計(jì)算。(1)計(jì)算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費(fèi)稅?如需繳納,請計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(注:白酒消費(fèi)稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)
某酒類產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人。2021年7月向某煙酒專賣店銷售糧食白酒4800斤,開具普通發(fā)票,取得含稅收入203400元,另收取品牌使用費(fèi)45200元、包裝物租金20340元。當(dāng)月將新研制的葡萄酒贈送給職工,該葡萄酒無同類的銷售價(jià)格,其生產(chǎn)成本為6300元,成本利潤率為5%。要求:根據(jù)上述資料進(jìn)行以下計(jì)算。(1)計(jì)算本月該企業(yè)向?qū)Yu店銷售的白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(2)葡萄酒是否需要繳納消費(fèi)稅?如需繳納,請計(jì)算應(yīng)繳納的消費(fèi)稅額。(3分)(注:白酒消費(fèi)稅稅率:20%加0.5元/500克:葡萄酒消費(fèi)稅稅率為10%)
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
老師好!這個(gè)月申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還有留底稅額是3000元,這個(gè)3000元留抵在下個(gè)月可以繼續(xù)抵扣?謝謝!
老師,我司22年進(jìn)口一批ABS再生粒,有交進(jìn)口增值稅,我司一直沒有用,現(xiàn)在有國內(nèi)的公司向我司購買,要開專票給對方公司,我們正常是可以開專票給對方的吧?整個(gè)操作沒有什么風(fēng)險(xiǎn)吧?
老師,公司是一般納稅人,現(xiàn)在有個(gè)平臺提供給商家們,讓商家們?nèi)腭v平臺,然后在平臺上賣東西。這樣我們平臺開票給商家是開多少點(diǎn)的發(fā)票?
不定項(xiàng)選擇題第一小題20000×5%=1000嗎 為啥寫的100
老師,公司電子稅務(wù)局能看到發(fā)票(普通票),估計(jì)員工開公司名字,但未報(bào)銷,有影響嗎
6月份有一筆預(yù)付賬款3750,預(yù)付賬款科目下二級科目是對方公司名稱(簡稱A公司),這筆預(yù)付的賬款是軟件著作權(quán)的費(fèi)用,就是委托A公司來做的; 問題:做這筆賬的時(shí)候?qū)戝e(cuò)了公司名稱。 借:預(yù)付賬款-B公司(應(yīng)該是A公司) 貸:銀行存款 7月份取得發(fā)票 借:管理費(fèi)用-B公司 貸:預(yù)付賬款-B公司 11月份發(fā)現(xiàn)的問題,現(xiàn)在還更正這筆賬嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人未開票收入超過30萬,季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,主表第一欄次不含稅收入是除以1.01算還是1.03
個(gè)體戶核定征收的還要做賬嗎?如果對方可以開發(fā)票給我們,我們有必要取得發(fā)票來入賬嗎?可以不要發(fā)票了嗎?
員工上班一周,給發(fā)了工資,但是沒有身份號碼申報(bào),要怎么處理,可以入賬,睡前扣除嗎


1、消費(fèi)稅=(203400%2B45200%2B20340)/(1%2B13%)*20%%2B4800*0.5 2、要交消費(fèi)稅,消費(fèi)稅=6300*(1%2B5%)/(1-10%)*10%