同學(xué),你好,請稍等稍等哦
逾重行李票,不是增值稅發(fā)票,可以稅前扣除嗎
你好老師,我合作社收到一筆財(cái)政局撥款,是扶貧車間的獎補(bǔ)資金,這個分錄怎么做?
甲公司以專利權(quán)作價,對其合營企業(yè)進(jìn)行增資。使用非貨幣性資產(chǎn)交換準(zhǔn)則進(jìn)行會計(jì)處理嗎?
小規(guī)模專票的增值稅,怎么寫分錄?第二個月交稅了的分錄怎么寫
公司收到供貨商返利的貨款,但是這批貨款沒有發(fā)票,要怎么入賬
你好老師,我合作社農(nóng)牧局撥款建冷庫,農(nóng)牧局撥款不夠,剩余的一部分資金自籌,這個分錄怎么做?
董老師 在線嗎?有問題想咨詢您~
老師,商標(biāo)做實(shí)收資本的分錄什么做?
法人支付了公司買車的車輛運(yùn)輸費(fèi)有發(fā)票怎么做分錄
老師這個月六付了車款但是 七月1號開的票怎么做分錄
好了嗎?老師
做好了嗎?老師?
老師,您在嗎?
1 借原材料-甲100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)13000 貸銀行存款113000 2 借原材料10000%2B5000%2B1000=16000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16000*0.13=2080 貸銀行存款16000%2B2080=18080 3 借原材料-甲91000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100000*0.09=9000 貸銀行存款100000 4 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢3390 貸原材料-甲100000*0.03=3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)3000*0.13=390 5 借應(yīng)收賬款200000%2B26000%2B20000=246000 貸主營業(yè)務(wù)收入200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)200000*0.13=26000 應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅200000*0.1=20000 6 借應(yīng)付職工薪酬35000%2B4550=39550 貸主營業(yè)務(wù)收入35000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)35000*0.13=4550 7 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4500 貸銀行存款4500 (二) 銷項(xiàng)稅額=26000%2B4550=30550 進(jìn)項(xiàng)稅額=13000%2B2080%2B9000-390%2B2000=25690 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=30550-25690=4860
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