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我們是軟件研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在我們單位有一個項目收到了中標服務費的發(fā)票,10月末付的款,11月收到了發(fā)票,當時10月份做的是借:銷售費用 貸:銀存;11月收到了發(fā)票怎么做分錄呢

2022-12-21 15:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-21 15:22

借應付賬款,借銷售費用,負數(shù) 借銷售費用貸應付賬款

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快賬用戶6697 追問 2022-12-21 15:29

我當時是全額進入銷售費用了,對方開的是專用發(fā)票,并且已經(jīng)抵扣了。

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齊紅老師 解答 2022-12-21 15:31

那第二個分錄修改一下,借銷售費用, 應交稅費,應交增值稅進項, 貸應付賬款。

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快賬用戶6697 追問 2022-12-21 15:34

第一個分錄都是在借方么?全部用紅字借應付賬款紅字然后在借銷售費用紅字

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齊紅老師 解答 2022-12-21 15:37

借應付賬款藍字的, 借銷售費用負數(shù),這個是紅字的。

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2022-12-21
借應付帳款借管理費用負數(shù) 借管理費用 進項貸應付帳款
2020-12-05
你好,你收到貨了嗎?你之前記應付賬款的時候借方掛的什么科目?
2021-01-20
你好;? ?借管理費用- 商標代理費 貸應付賬款? ?
2023-01-06
你已經(jīng)做過費用了,直接把發(fā)票貼進去就可以了。
2024-12-19
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