同學(xué)你好 需要寫的
老師,以前計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的時(shí)候是借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款,那我現(xiàn)在收到款了,沖減以前的壞賬準(zhǔn)備可以直接借資產(chǎn)減值損失—壞賬準(zhǔn)備,貸壞賬準(zhǔn)備—應(yīng)收賬款(都填負(fù)數(shù))這樣可以嗎
計(jì)提時(shí)準(zhǔn)備的這個(gè)分錄借:資產(chǎn)減值損失 ,貸 :壞賬準(zhǔn)備 ,資產(chǎn)減值損失這個(gè)數(shù)在利潤表是負(fù)數(shù)還是正數(shù)?
20年審計(jì)時(shí)要求把公司一筆壞賬處理,分錄要求是借:壞賬準(zhǔn)備。貸利潤分配未分配利潤,但是到今年我接手看到一直沒做賬,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,是不是就直接做借:壞賬準(zhǔn)備,貸利潤分配未分配利潤就可以,不需要用到以前年度損益去調(diào)整
計(jì)提其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備,借:資產(chǎn)減值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備,這樣是不是就可以了,還需要寫利潤分配-未分配利潤嗎
計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備,借信用減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,信用減值損失是損益類影響利潤表的,壞賬損失是資產(chǎn)類影響資產(chǎn)的,這都可以?不太明白
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
怎么寫?完整分錄是怎樣的
同學(xué)你好 你這個(gè)月要轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎
不轉(zhuǎn),就計(jì)提,然后結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失
那就不用寫利潤分配未分配利潤
咋結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)減值損失
1. 資產(chǎn)減值損失應(yīng)在期末轉(zhuǎn)入本年利潤的賬戶。 2. 資產(chǎn)減值損失是屬于損益類帳戶,損益類帳戶期末是要結(jié)平的,所以要轉(zhuǎn)入本年利潤 然后再轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
具體怎么做分錄
同學(xué)你好 借本年利潤 貸資產(chǎn)減值損失 借利潤分配未分配利潤 貸本年利潤