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甲公司在2021年10月18日向乙公司銷售一批商品,開(kāi)出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價(jià)格為1000000元,值稅稅額為130000元,該批商品成本為520000元。乙公司在2021年10月27日支付貨款,2021年12月5日,該批商品因質(zhì)量問(wèn)可題被乙公司退回,甲公司當(dāng)日支付有關(guān)款項(xiàng),假定甲公司已取得稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具的紅字增值稅專用發(fā)票。根據(jù)上述資料編制下列相關(guān)會(huì)計(jì)分錄:⑴2021年10月18日銷售確認(rèn)收入時(shí)的會(huì)計(jì)分錄⑵2021年10月18日銷售確認(rèn)成本時(shí)的會(huì)計(jì)分錄⑶2021年10月27日收到貨款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄;(4)2021年12月5日發(fā)生銷售退回時(shí)的會(huì)計(jì)分錄

2022-12-20 14:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-20 14:26

同學(xué)你好借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)

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同學(xué)你好借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2022-12-20
1借應(yīng)收賬款1130000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅130000 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000 貸庫(kù)存商品520000
2022-12-20
你好 正常銷售 借:應(yīng)收賬款1130000 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000 , 貸:庫(kù)存商品520000 收到款項(xiàng),借:銀行存款1130000 ,貸:應(yīng)收賬款1130000 銷售退回,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000, 貸:銀行存款1130000 借:庫(kù)存商品 520000 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本520000
2021-12-20
你好 正常銷售? 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款 銷售退回,分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款 借:庫(kù)存商品 ??,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2021-12-20
您好 借:應(yīng)收賬款2260000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額260000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本800000 貸:庫(kù)存商品800000 借:銀行存款2260000 貸:應(yīng)收賬款 2260000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2000000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 260000 貸:銀行存款 2260000 借:庫(kù)存商品 800000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 800000
2022-06-15
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