你好 對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅 現(xiàn)在還要考慮減半征稅的優(yōu)惠政策
請問現(xiàn)在小微企業(yè),企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是什么,5% 2.5% 25%
老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策2.5% 5%,持續(xù)多久
小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策現(xiàn)在是5%還是2.5%
老師,現(xiàn)在小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠完稅率是利潤的5%嗎?22年所得稅優(yōu)惠政策是利潤的2.5%?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
現(xiàn)在新公司注冊資本金先注冊高,回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制,但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊高
債權(quán)投資的二級科目寫錯了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺申請需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財(cái)務(wù)報(bào)表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對嗎?
需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報(bào)上個月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報(bào)了10萬,賬上也計(jì)提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個員工,付了一筆賠償金,這個賠償金應(yīng)該計(jì)入哪個科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險(xiǎn)記到哪個科目
不是100萬以內(nèi)2.5% 100-300萬5%,300萬以上25%嗎
是阿,你看一下我的回復(fù)阿
你的減按25%又按20%繳納,你就直接說按多少交不就完了嗎?
這個是政策原文阿
要是原文你就把幾號文的原話說出來 ,這樣洋不洋,中不中的,干麻啊,學(xué)員不會才問的,就直接說是多少,有效期到哪天不就完了嗎
好的,下次我反饋給稅務(wù)局的