你好?高于開發(fā)票銷售額 是開錯(cuò)了嗎?
進(jìn)口軟件即征即退,退的金額是單獨(dú)計(jì)算的,還是要混合本土開發(fā)軟件一起算稅? 或者說對于進(jìn)口軟件本土化銷售后,稅金是全額即征即退,還是稅負(fù)高于3%即退
即征即退嵌入式軟件,硬件銷售額按成本*(1+10%)計(jì)算后,高于開發(fā)票銷售額,退稅的金額得跟發(fā)票一致,這個(gè)怎么處理?
我有個(gè)問題想咨詢一下是關(guān)于企業(yè)所得稅的即征即退增值稅,嵌入式軟件產(chǎn)品銷售額計(jì)算表要怎么填
老師,你好。我想問嵌入式即征即退軟件行業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額的比例是怎么算的?銷項(xiàng)是做賬時(shí)候從硬件里分開的,硬件的進(jìn)項(xiàng)是取得發(fā)票認(rèn)證的,只有即征即退的進(jìn)項(xiàng)需要根據(jù)比例進(jìn)行計(jì)算,這個(gè)比例怎么算。
你好,我公司要開一張軟件的發(fā)票,打算申請即征即退,合同需要列明嵌入式軟件,和硬件的銷售額嗎? 以及開票要注意什么?
A公司向B公司租賃生產(chǎn)服裝的設(shè)備40萬,在轉(zhuǎn)租給c公司50萬,這種稅率是多少,賬務(wù)怎么處理,都是小規(guī)模企業(yè)
老師,我發(fā)現(xiàn)我們公司收到的發(fā)票上面對方開給我們的商品明細(xì)跟送貨單不一致,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?這個(gè)需要怎么處理呢,從21年開始都存在這種問題。(但是就一家供應(yīng)商出現(xiàn)這種問題)
老師,現(xiàn)金流量表上期金額指上月還是上年的,現(xiàn)在編的是2022年12月的
老師,如果我們采購原材料500元,對方收15元運(yùn)費(fèi),開給我515元的材料的發(fā)票,這樣合理嗎?那這個(gè)運(yùn)費(fèi)我是要加到材料成本里面嗎?
售后出差臨時(shí)買的工具,有的會退回,有的不支退回,這種公司怎么管理
老師你好,我們一月到6月開了專票,從7月開始才成了一般納稅人,那前面的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師,上午好,按項(xiàng)目開勞務(wù)發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅是怎么樣繳納?
老師,一個(gè)自然人注冊一家100%控股的a公司,還能再注冊另外一個(gè)100%控股的b公司嗎
老師,請問一下,自己公司開出銀行承兌匯票付貨款,分錄應(yīng)該是借:應(yīng)付賬款—公司 貸:應(yīng)付票據(jù)—A公司. 對吧
老師,收到多支付員工的工資退回款,應(yīng)該怎么做賬?能借:銀行,貸:主營業(yè)務(wù)成本嗎
也不算開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)訂的硬件和軟件各一半銷售額,當(dāng)時(shí)按含稅金額算的,不會高,不含稅后就高了,后面成本也會降低,剛開始的成本也會高
我本來想少退點(diǎn)稅,但是稅務(wù)局的說要跟發(fā)票完全一致,不能少申請
是的是按發(fā)票來退稅的? ?發(fā)票沒有錯(cuò)按這個(gè)退就可以?
成本高出來沒事嗎?成本按實(shí)際寫還是也需要改一下?
你好 成本是按實(shí)際就可以的? 要真實(shí)的?
成本*(1+10%)高于銷售額沒關(guān)系嗎?
因?yàn)槲覀冃卵邪l(fā)的,沒有歷史銷售價(jià)和同類銷售價(jià),就選擇了按成本*(1+10%)來計(jì)算
你好 是的這樣算是對的??
算出來的銷售額,比實(shí)際開票的銷售額高,沒關(guān)系嗎?
你好? 這情況建議重開發(fā)票? 按正確的 計(jì)算出來的金額 開發(fā)票?
沒辦法重新開了呢,這是之前開的發(fā)票,成本是按當(dāng)時(shí)的計(jì)算是吧,可不可以改一下成本金額
還有開票金額高于成本*(1+10%),這樣的按發(fā)票金額申請就行是吧
你申報(bào)系統(tǒng) 是按 開票申報(bào)? 按發(fā)票申請 是對的??
成本金額改一下風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
你好,這個(gè)有,一定風(fēng)險(xiǎn)。你好,這個(gè)有一定風(fēng)險(xiǎn)的。
實(shí)際操作沒有別的辦法了是吧,不可調(diào)
你好,。你好,這種正確的處理就是按照實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本。
按實(shí)際發(fā)生計(jì)入成本,按成本計(jì)算的銷售額高于開票銷售額,會讓我補(bǔ)繳稅費(fèi)嗎?這種方法也行,但是不知道怎么申請
或者高于也按發(fā)票申請,暫時(shí)不會核這個(gè)成本
。這種情況正常來說,應(yīng)該按照你計(jì)算出來的開票。 如果。如果發(fā)票不能改了。少開的部分可以按無票收入申報(bào)。
好的,老師,謝謝啦
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?