這應(yīng)收全部都是虛構(gòu)的,“管理層說”的應(yīng)收賬款是不存在的! 那我們說“主營業(yè)務(wù)收入”這個(gè)科目就違反了“發(fā)生”認(rèn)定! “應(yīng)收賬款”這個(gè)科目就違反了“存在”認(rèn)定
1、下列內(nèi)容是長江精品股份有限公司管理層對2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表中部分項(xiàng)目的認(rèn)定:管理層認(rèn)定財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目存貨確實(shí)存在權(quán)利和義務(wù)應(yīng)收賬款歸屬于公司完整性銷售收入均已入賬計(jì)價(jià)和分?jǐn)偲渌麘?yīng)收款的金額記錄于財(cái)務(wù)報(bào)表中,計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉_截止銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠陂g要求:根據(jù)上述情形,請指出審計(jì)人員應(yīng)實(shí)施的審計(jì)程序。
1、下列內(nèi)容是長江精品股份有限公司管理層對2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表中部分項(xiàng)目的認(rèn)定:存貨確實(shí)存在,應(yīng)收賬款歸屬于公司,銷售收入均已入帳,其他應(yīng)收款的金額記錄于財(cái)務(wù)報(bào)表中,計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉_,截止銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠谝?根據(jù)上述情形,請指出審計(jì)人員應(yīng)實(shí)施的審計(jì)程序。
下列內(nèi)容是長江精品股份有限公司管理層對2018年度財(cái)務(wù)報(bào)表中部分項(xiàng)目的認(rèn)定:存貨確實(shí)存在,應(yīng)收賬款歸屬于公司,銷售收入均已入帳,其他應(yīng)收款的金額記錄于財(cái)務(wù)報(bào)表中,計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉_,截止銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠谝?根據(jù)上述情形,請指出審計(jì)人員應(yīng)實(shí)施的審計(jì)程序
1、下列內(nèi)容是長江精品股份有限公司管理層對2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表中部分項(xiàng)目的認(rèn)定:管理層認(rèn)定財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目存貨確實(shí)存在。權(quán)利和義務(wù)應(yīng)收賬款歸屬于公司。完整性銷售收入均已入賬。計(jì)價(jià)和分?jǐn)偲渌麘?yīng)收款的金額記錄于財(cái)務(wù)報(bào)表中,計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉_。截止銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠陂g要求:根據(jù)上述情形,請指出審計(jì)人員應(yīng)實(shí)施的審計(jì)程序
2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表中部分項(xiàng)目的認(rèn)定:1.管理層認(rèn)定:存在財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目:存貨確實(shí)存在。2.管理層認(rèn)定:權(quán)利和義務(wù)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目:應(yīng)收賬款歸屬于公司3.管理層認(rèn)定:完整性財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目:銷售收入均已入賬4.管理層認(rèn)定:計(jì)價(jià)和分?jǐn)傌?cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目:其他應(yīng)收款的金額記錄于財(cái)務(wù)報(bào)表中,計(jì)價(jià)或分?jǐn)傉_5.管理層認(rèn)定:截止財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目:銷售收入記錄在恰當(dāng)?shù)钠陂g要求:根據(jù)上述情形,指出審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)實(shí)施的審計(jì)程序。
我們是一個(gè)個(gè)體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,