你好;? ?你是不是認(rèn)證了發(fā)票;沒有做 進(jìn)項稅在科目 里面去; 你去核對下明細(xì)? ?
老師您好!我手里有一張進(jìn)項抵扣發(fā)票是9月份開的,進(jìn)去系統(tǒng)沒辦法勾選。后來才發(fā)現(xiàn)是納稅識別號開錯了,請問這個要怎么處理?
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項稅額和銷項稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項少。 系統(tǒng)進(jìn)項多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費用的 借:營業(yè)費用52252.77 進(jìn)項稅額 6792.86(按13%的稅率來算,估計全部都是差旅費) 貸:銀存 59045.63 這個能這樣一筆調(diào)費用嗎? 但是,無法確定, 是不是我們的費用。 也沒有發(fā)票來證明 那可以在報稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出, 來調(diào)整進(jìn)項嗎?
老師請問一下一般納稅人系統(tǒng)里勾選進(jìn)項票大于賬面的進(jìn)項。這個怎么處理呢?原因是有的發(fā)票是老板個人消費了開了財務(wù)這邊沒有入賬,還有的是開票方開重復(fù)了,所以系統(tǒng)里的就比賬上留底的多。
老師,這個稅務(wù)系統(tǒng)里的報表上寫的1萬七千多的留抵稅,有可能是之前收到?jīng)]有抵扣勾選的進(jìn)項票嗎,我在系統(tǒng)里看了有一萬兩千的未抵扣認(rèn)證的發(fā)票,多余的怎么處理
老師您好,請問我在做賬的時候,進(jìn)項發(fā)票我就直接記的應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額,但是稅務(wù)上因為進(jìn)項發(fā)票大于銷項了,所以稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有勾選抵扣,這樣可以放以后抵扣嗎?還是放之后抵扣做賬時要記應(yīng)交稅費-代認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅???
老師,別人介紹客戶來我這買東西,開給客戶的金額是900,實際客戶支付700就夠了,200給介紹的人,怎么做賬
一個公司合資開了一個場館,有抖音,美團(tuán)上賣,支付寶微信收錢,怎么把場館里的財務(wù)信息和自己的財務(wù)信息和合資公司的財務(wù)信息對賬
就是我在A公司每月5000,B公司每月6000,我看A公司每月給我申報個稅扣除費用5000,我擔(dān)心兩個公司同時申報,我會不會被發(fā)現(xiàn)在兩家公司同時上班,或者稅務(wù)系統(tǒng)會出現(xiàn)預(yù)警
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補(bǔ)繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補(bǔ)申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進(jìn)項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負(fù)債企業(yè)價值具體公式是什么
是的,認(rèn)證的時候沒一張一張核對,所以現(xiàn)在系統(tǒng)里的金額比賬上大了,
你好;? 那你就得補(bǔ)做哈 ;? 如果少做了數(shù)據(jù)了? 就得補(bǔ)做的??
老師稅務(wù)系統(tǒng)這邊沒法處理把勾選認(rèn)證的作廢什么的是嗎?
你好;? ? 是的; 你確定了勾選; 是沒法辦法作廢的??