您好,1企業(yè)所得稅口徑一次性扣除,形成遞延所得稅負(fù)債,2、應(yīng)納稅所得額=(1000%2B240*(1-5%)*11/12-240),所以,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅,遞延所得稅負(fù)債

1.某企業(yè)2021年度會計(jì)利潤500萬元,當(dāng)年向民政部該企業(yè)2020年12月新購一臺固定資產(chǎn),賬面原值800萬元,無在2022,無殘俏、臺固定資文萬元。無殘值。會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)按4年提折舊,稅法標(biāo)準(zhǔn)按5年提折舊。平均年限法計(jì)提折舊。假設(shè),后續(xù)每年會計(jì)利潤均為500萬元,無其他所得202060508稅調(diào)整事項(xiàng)。要求··2計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額計(jì)算應(yīng)納企業(yè)所得稅金額為該企業(yè)進(jìn)行企業(yè)所得稅的會計(jì)處理
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)20萬,企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。 問題:(1)2022年度匯算清繳時(shí),該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理? (2)2022年度匯算清繳時(shí),假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,作出所得稅相關(guān)會計(jì)賬務(wù)處理。
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)240萬,企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。問題:(1)2022年度匯算清繳時(shí),該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理?(2)2022年度匯算清繳時(shí),假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,作出所得稅相關(guān)會計(jì)賬務(wù)處理。(
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè)備,原價(jià)240萬,企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值宰為5%,購入后當(dāng)月投入使用。問題:(1)2022年度匯算清繳時(shí),該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理?(2)2022年度匯算清繳時(shí),假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,作出所得稅相關(guān)會計(jì)賬務(wù)處理。
4.A公司為制造業(yè)企業(yè),2022年1月10日為擴(kuò)大產(chǎn)能新購入生產(chǎn)設(shè) 備,原價(jià)240萬,企業(yè)按照直線法計(jì)提折舊,折舊年限為10年,凈殘值率為5%,購入后當(dāng)月投入使用。 問題:(1)2022年度匯算清繳時(shí),該企業(yè)選擇固定資產(chǎn)一次性稅前扣除政策,生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)如何進(jìn)行所得稅處理? (2)2022年度匯算清繳時(shí),假設(shè)該企業(yè)利潤總額1000萬元,無其他納稅調(diào)整項(xiàng)目,作出所得稅相關(guān)會計(jì)賬務(wù)處理。
老師 我想問一下考中級是需要專科畢業(yè)5年且工作年限5年還是??飘厴I(yè)只要工作年限5年就可以
收到摩托車以舊換新的補(bǔ)貼款需要交增值稅嗎
公司對公貸款的利息,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來嗎
一般納稅人開出發(fā)票是600多條,不同東西的配件,錄單必須一個(gè)個(gè)錄嗎?可以直接五金配件,然后一個(gè)總價(jià),數(shù)量全部相加,這樣錄憑證嗎
公司聘請的女員工,年齡已超五十周歲,但她沒有領(lǐng)退休工資的,這種算不算是聘請退休人員
計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),可不可以每個(gè)月按不同的方式和不同的比例計(jì)提?比如這個(gè)月按成本比例,下個(gè)月按收入比例?
老師,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款是含稅還是不含稅的?
老師,公司銷售貨物時(shí)給對方的現(xiàn)金折扣2萬元,對方開來增值稅發(fā)票,怎么做賬?
老師我這道題做的對嗎
老師,一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅,退的是企業(yè)所得稅嗎


算式是什么
您好,什么算式?哪個(gè)算式,麻煩標(biāo)注下
應(yīng)納稅所得額
會計(jì)分錄能詳細(xì)一點(diǎn)嗎
您好,應(yīng)納稅所得額=(1000%2B240*(1-5%)*11/12-240),即會計(jì)利潤%2B會計(jì)折舊-企業(yè)所得稅口徑一次性扣除