退貨是油銷售方開紅字專票的

上游a公司3月給我們開發(fā)票400萬 4月由于某些原因a公司的發(fā)票稅做了進(jìn)轉(zhuǎn) b公司給我們開了同樣金額的發(fā)票 實(shí)際上是同一批貨 a公司的賬面上做了退貨處理 但是沒有紅字發(fā)票 現(xiàn)在怎么辦
請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ旰虯公司簽了一個(gè)采購合同(去年年底已經(jīng)全部發(fā)貨,收到A公司部分貨款,開了部分發(fā)票給A公司),現(xiàn)在要改變?nèi)ツ甑哪莻€(gè)合同主體,就是說去年那個(gè)合同要改為和B公司簽。現(xiàn)在A公司要將我們開過去的發(fā)票沖紅,然后要我們開票給B公司,貨款就由B公司寫個(gè)委托付款的函,剩下貨款也是由B公司付給我們,這種操作可以嗎
對(duì)方上個(gè)月給我們公司開了一張專票和一張普票,我公司都還沒入賬,現(xiàn)在對(duì)方要給我們退款,讓我公司把專票和普票都給他退回去,我知道專票我要給他退回去他去開紅字發(fā)票,普票也要給他退回去嗎?是不是普票不用給他退啊?有相關(guān)的規(guī)定嗎
我公司有一個(gè)子公司B,B給我們供原材料,由于退貨數(shù)量大, 1.B給我們開紅字專票,如果開紅票的話要沖紅過去三個(gè)月的發(fā)票, 2.能對(duì)開發(fā)票嗎,就是B不給我們開紅字專票,而是我們給他們開專票? 3.上面兩種哪種操作稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。?/p>
我們是一般納稅人,商貿(mào)公司。我們的上游公司,2023年1月份開成品油專票給我們,開錯(cuò)發(fā)票了,由于他們開的是油票,不能作廢,只能紅沖。那他們開錯(cuò)發(fā)票給我們,然后紅沖(我們還沒有抵扣那張發(fā)票,)那我們的系統(tǒng)當(dāng)月可以查得到紅字發(fā)票嗎?還是要次月才能查到紅字發(fā)票呢?
1.服裝工廠,初創(chuàng),做內(nèi)賬,老板需要知道進(jìn)出賬,應(yīng)收應(yīng)付,每月利潤(rùn)率,利潤(rùn)表,還有員工工資核算,大概百來人的樣子,這些需要用到什么軟件嗎?大概就是這些(倉庫有Erp系統(tǒng)) 2.另外開票,報(bào)稅,做賬交給代賬公司,我負(fù)責(zé)對(duì)接,這個(gè)應(yīng)該跟電商沒有關(guān)系吧,老板今天提到電商開票,稅務(wù)問題,有點(diǎn)懵 3.這樣的企業(yè)能去嗎,感覺不能給簡(jiǎn)歷加分
沒有中級(jí)想做代理記賬會(huì)計(jì)能做嗎?有初級(jí)非會(huì)計(jì)專業(yè)
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售超過30萬了,可以30內(nèi)的免稅超出的交增值稅嗎
育苗企業(yè)賬務(wù)處理學(xué)什么課程?
有沒有什么軟件可以由實(shí)發(fā)工資倒退應(yīng)發(fā)工資
研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,實(shí)際上沒有研發(fā)領(lǐng)料,審計(jì)只是在審計(jì)表里做了一個(gè)調(diào)整分錄,那么需要更改原始憑證嗎?
某職工1-9月工資4500元,10月份工資5054元,代扣社保453.09元需要交個(gè)稅嗎?如果交需要交多少
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務(wù),但有十幾個(gè)員工買社保,每個(gè)人申報(bào)個(gè)稅工資都填個(gè)人承擔(dān)的部分443.84,老師這樣行嗎
中級(jí)協(xié)議班保過班,如果有一科不過退費(fèi)1400元 那么第二年重新報(bào)也是1400嗎?
申請(qǐng)高企的研發(fā)費(fèi)用臺(tái)賬是委外做的,那么研發(fā)領(lǐng)料的憑證需要改的吧


B就是銷售原材料給我公司,開紅字一是麻煩二是怕引起稅局注意,我們能給B開藍(lán)字專票嗎?這樣稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是不是小一點(diǎn)?
不能由供應(yīng)商開的哈,而且,退貨開紅字很正常的
是我公司退貨給供應(yīng)商B。到底是讓供應(yīng)商給我公司開紅字專票?還是我們給供應(yīng)商開藍(lán)字專票?
是銷售方開負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方開紅字信息