您好,解答如下 10 借:在建工程500000 貸:原材料500000 11 借:應(yīng)收賬款339000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)39000

[資料]MC公司為增值稅般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購(gòu)人材料16700元,增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品收人20000元。本期購(gòu)入材料中有800元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.從HG公司購(gòu)人3W材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨稅款尚未支付。2.銷(xiāo)售Y產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元。貨稅款已存人銀行。3.購(gòu)人機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項(xiàng)已支付。4.購(gòu)人4W材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫(kù),貨款已支付。材料人庫(kù)后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目。[要求]1.計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2.根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
MC公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為13%。該公司本期購(gòu)人材料167000元增值稅稅額21710元。同期累計(jì)銷(xiāo)售產(chǎn)品收人200000元。本期購(gòu)人材料中有8000元為在建工程領(lǐng)用。該公司發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1從HG公司購(gòu)人3W材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為400000元,增值稅稅額為52000元。3W材料已驗(yàn)收人庫(kù),貨稅款尚術(shù)支付。2.銷(xiāo)售Y產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元貨稅款已存人銀行。3.購(gòu)人機(jī)器設(shè)備一臺(tái),增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為150000元,增值稅稅額為19500元。設(shè)備已到達(dá)并交付使用,款項(xiàng)已支付。4.購(gòu)人4W材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上載明:價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元。4W材料已人庫(kù),貨款已支付。材料人庫(kù)后,將該材料全部用于廠房建造工程項(xiàng)目【要求】1計(jì)算本期應(yīng)納增值稅稅額。2,根據(jù)業(yè)務(wù)1至業(yè)務(wù)4資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。
【例6】魯北公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,原材料按實(shí)際成本核算,2019年6月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購(gòu)入甲材料一批,已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明的價(jià)款、稅款分別為200000元、26000元,另支付運(yùn)費(fèi)30000元,取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,款項(xiàng)均支付。(2)將自產(chǎn)的籃球捐贈(zèng)給某體育訓(xùn)練隊(duì),成本價(jià)300000元,計(jì)稅價(jià)格340000元。(3)領(lǐng)用甲材料60000元用于企業(yè)的基建工程。(4)月末繳納本月增值稅7000元。(5)將本月應(yīng)交未交的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到下月。要求:(1)列式計(jì)算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅額、準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)納增值稅額。(2)編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
資料:某工業(yè)企業(yè)2021年6月份1-10日發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)2日,銷(xiāo)售給向陽(yáng)工廠A產(chǎn)品一批,貨款為10000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅1300元,款項(xiàng)尚未收到。(2)3日,廠部的王凌出差,借支差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金付論。(3)4日,車(chē)間領(lǐng)用甲材料一批,其中用于A產(chǎn)品生產(chǎn)3000元,用于車(chē)間一般消耗500元。(4)5日,銷(xiāo)售給華遠(yuǎn)公司A產(chǎn)品一批,貨款為20000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅2600元,款項(xiàng)尚未收到。(5)5日從江南公司購(gòu)進(jìn)乙材料一批,貨款8000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅1040元,款項(xiàng)尚未支付。(6)8日,車(chē)間領(lǐng)用乙材料一批,其中用于A產(chǎn)品5000元,用于車(chē)間一般消耗1000元。要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)做會(huì)計(jì)分錄。
甲公司是增值稅一般納稅企業(yè),2020年11月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):1.2020年11月1日,購(gòu)入原材料一批,價(jià)款100000元,增值稅為13000元,材料入庫(kù),款項(xiàng)已支付2.2020年11月3日,生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原材料一批,價(jià)值10000元。3.2020年11月18日銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,銷(xiāo)售價(jià)款400000元,開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票上記載的銷(xiāo)項(xiàng)稅額52000元,所售商品的成本是300000元,款項(xiàng)尚未收到。根據(jù)所給資料寫(xiě)出相關(guān)分錄。
老師,請(qǐng)問(wèn):運(yùn)輸公司需給我們賠償1萬(wàn),原因我們的銷(xiāo)售產(chǎn)品淋,可是不給現(xiàn)金,只會(huì)在每月運(yùn)費(fèi)里抵扣10%。比如10月付1萬(wàn),只需付9千,這賬怎么做
老師,撫恤金是計(jì)入職工福利費(fèi)嗎?
個(gè)體工商戶(hù)和種植合作社讓稅務(wù)局代開(kāi)過(guò)一次發(fā)票 開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月要不要交稅?怎么交?能通過(guò)網(wǎng)上電子稅務(wù)局交嗎?還有之后是不是以后每個(gè)月沒(méi)有開(kāi)票也要進(jìn)行0申報(bào)了?
小規(guī)模納稅人出租住房5%? 一般納稅人出租住房9%?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要?
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),實(shí)操為什么不在借方用負(fù)數(shù)表示?管理銷(xiāo)售費(fèi)用卻要?
老師 注冊(cè)了一個(gè)公司沒(méi)有業(yè)務(wù)往來(lái) 只是用公司注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo),每個(gè)月是不是0申報(bào)就行
老師請(qǐng)問(wèn)納稅信用等級(jí)評(píng)價(jià)是系統(tǒng)自動(dòng)評(píng)分,還是專(zhuān)管員評(píng)分?
@董孝彬老師,別的老師別回答,那老師,我每天在轉(zhuǎn)出錢(qián)的時(shí)候,都怎么備注呢?每一次,每一筆的?
老師我想問(wèn)下c級(jí)納稅人申請(qǐng)發(fā)票需要預(yù)繳增值稅嗎

