你好,是庫存商品出現(xiàn)了負數(shù)嗎?

老師你好,我想問一下,現(xiàn)在固定資產不是可以一次性扣除了嗎?我想請問一下會計賬務應該怎么處理呢?是一次性扣除嗎?還是到了年終的時候再調整了
老師你好,我發(fā)現(xiàn)之前會計成本少做了,還有兩天就到報稅期了,請問我可以先把成本做上嗎?如果成本做上我的庫存就要暫估,這樣做可以嗎?下個月我對出來是那些發(fā)票沒有入庫結轉成本我再去調整這筆分錄可以嗎?
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調整分錄都給我們寫好了,我這邊調整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
你好請問一下,結轉成本的時候庫存商品可以出現(xiàn)負數(shù)嗎?是因為沒有收到票,貨物已經(jīng)收到了但是沒有入賬,現(xiàn)在又賣出去了,結轉成本后發(fā)現(xiàn)庫存商品為負數(shù),我應該怎么調整?
你好,我想問下,往年的庫存賬上做成負數(shù)了,檢查了幾次還是沒找到哪里出錯了,賬上面可以怎么調整?可以調整嗎?
老師,公司買了一輛賓利轎車,可是稅前抵扣嗎
老師,現(xiàn)在的受益人備案,如何操作?
小規(guī)模納稅人,這個月開票預計開160萬,要交1個點的增值稅和附加稅12個點除以2的稅嗎?
老師,我們老板問我一些機器改造費用,我是按內賬告訴他,還是外賬。有些沒有票用其他油票和其他的代替的。
老師,賬面已經(jīng)沒有錢了,其他應付款轉入營業(yè)外收入后導致本年利潤有14萬,這個繳納完企業(yè)所得稅后,股東還要繳納20%的個稅嗎?
老師,殘保金要怎么申報?是用去年的數(shù)據(jù)來申報嗎?
老師這個怎么填寫。。。是我找錯了位置嗎
8500元工資第一個月上多少錢稅
注冊資本是100萬,但是沒有打錢進去后期收到貨款之后做賬需要寫一部分實收資本嗎
個稅每月最晚什么時候申報?
是的,怎么處理呢
那你查一下是少做了入庫還是多結轉的成本。
少做了入庫借庫存商品,貸應付賬款 如果是多結轉了成本,借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)
檢查了幾次還是負數(shù)的,怎么辦呢
檢查出來是沒有問題的是嗎 結轉的成本對的 那就是補入庫借庫存商品貸應付賬款
如果是18年19年有幾個月結轉多了成本呢?要找回那幾個月相應的分錄紅沖嗎?
對的,是的,是這么做的
結轉多了成本怎么調整分錄?往年的年報也要調整嗎?不可以今年一次性調整嗎
借庫存商品貸以前年度損益調整,匯算清繳需要調整,或者是你做我上面分錄,直接主營業(yè)務成本匯算清交也不需要調整。
往年的話直接主營業(yè)務成本匯算清交也不需要調整可以這樣嗎
可以 預繳的時候就已經(jīng)調整了