你好,你先開(kāi)具紅字發(fā)票信息表就可以的
之前用的財(cái)務(wù)電腦不在身邊,已經(jīng)申報(bào)增值稅了?,F(xiàn)在要用稅盤(pán)清一下卡??梢該Q個(gè)電腦重新下載開(kāi)票軟件去清卡嗎?
員工提交的費(fèi)用申請(qǐng),對(duì)方已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票,3臺(tái)電腦,兩部手機(jī),還有電源線(xiàn),電腦維修費(fèi)用,這些都開(kāi)在一張發(fā)票上了,錢(qián)我已經(jīng)給對(duì)方打過(guò)去了,請(qǐng)問(wèn),這個(gè)分錄,怎么寫(xiě)?我們公司要走一步員工借款的,電腦手機(jī)充電線(xiàn),走固定資產(chǎn)
請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在裝uk開(kāi)票軟件的電腦要給別人用,我要換一臺(tái)電腦,安裝開(kāi)票軟件,怎么把之前那臺(tái)電腦開(kāi)票軟件的信息同步到現(xiàn)在這臺(tái)電腦上
老師,早上好,請(qǐng)教一下,我公司開(kāi)票的電腦換了,之前是XP系統(tǒng),現(xiàn)在換新電腦是WIN10系統(tǒng),要怎么重裝開(kāi)票軟件?金稅盤(pán)是航天信息的?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票軟件換了一臺(tái)電腦,之前的開(kāi)票記錄已經(jīng)確定無(wú)法修復(fù)到新電腦了,現(xiàn)在要開(kāi)紅字發(fā)票,要怎么開(kāi)?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師